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關(guān)于財政預算執(zhí)行情況和度財政預算草案的報告十一篇

發(fā)布時間:2024-12-03 查看人數(shù):22

關(guān)于財政預算執(zhí)行情況和度財政預算草案的報告

第一篇 關(guān)于財政預算執(zhí)行情況和度財政預算草案的報告2500字

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向本次大會提出XX年度財政收支預算執(zhí)行情況和XX年度財政收支預算草案的報告,請予審議。

一、 XX年度財政預算執(zhí)行情況

XX年度我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的工作任務和目標,認真貫徹十六屆六中全會精神,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加強財政監(jiān)督,較好地完成了XX年度財政預算。

(一)收入預算執(zhí)行情況

XX年共完成財政收入3720萬元。

1、預算內(nèi)收入2290萬元,其中:

(1)國稅全口徑收入1582萬元,比上年增長35%;

(2)地稅全口徑收入666萬元,比上年增長31%;

(3)財政征收的耕地占用稅、契稅收入142萬元。

2、預算外收入1070萬元;

3、上級補助收入190萬元。

(二)支出預算執(zhí)行情況

XX年財政總支出3419萬元。

1、預算內(nèi)支出2024萬元;

①農(nóng)業(yè)支出240萬元;

②水利和氣象支出11萬元;

③計劃生育支出19萬元;

④教育支出1077萬元;

⑤其他部門支出36萬元;

⑥撫恤和社會福利支出232萬元;

⑦行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出119萬元;

⑧行政管理費支出237萬元;

⑨轉(zhuǎn)移支付支出344萬元;

2、預算外支出1320萬元

①農(nóng)林水利和氣象支出358萬元;

②教育支出197萬元;

③醫(yī)療衛(wèi)生支出10萬元;

④其他部門支出138萬元;

⑤行政管理費支出304萬元;

⑥文體廣播支出97萬元;

⑦其他支出216萬元。

3、上解支出84萬元。

(三)財政預算執(zhí)行結(jié)果

XX年度財政可用財力3464萬元,其中體制內(nèi)支出基數(shù)補助2025萬元,專項分成及補助190萬元,預算外收入1070萬元,預算外補助收入360萬元,減去財政支出2419萬元,當年凈結(jié)余5萬元,達到了當年財政收支平衡并略有結(jié)余,較好地完成了財政預算任務。

XX年,我們按照年初人代會的要求,努力調(diào)整工作思路,不斷深化收支改革,逐步加大財政對三農(nóng)的支持力度,為構(gòu)建和諧社會,促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源,做大財政收入蛋糕。

XX年,我們積極向上爭取項目6個,爭取資金80萬元,已到賬51萬元;財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作,當年完成稅收收入1090萬元,比上年增長121萬元,增幅 25%。

2、保壓并舉,促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負擔政策,下半年起取消義務教育階段學雜費的收取,認真執(zhí)行下崗再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策和黃橋老區(qū)優(yōu)惠政策,認真做好招商引資、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)橋農(nóng)路建設(shè)的基礎(chǔ)上,加大對農(nóng)村低保和農(nóng)村大病對象的扶持,按時足額發(fā)放了糧食直補、農(nóng)資增資補貼和農(nóng)村低保資金,讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革,提高公共財政服務水平。

認真做好市鎮(zhèn)財政體制、鎮(zhèn)財市管、國庫集中收付、政府采購改革,鎮(zhèn)財政各項收支全面列入市級監(jiān)管之中,財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平,事業(yè)人員補貼提高到1萬和1.6萬元。

各位代表,過去的一年,我們在預算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績,但也存在一些不容忽視的問題,特別財政改革以后,財力上收,原來從鎮(zhèn)財政留成中給予企業(yè)的扶持資金無法落實,我們將在今后的工作中認真研究,加以適當調(diào)整。

二、XX年度財政預算(草案)

XX年度我們將以上級提出的目標計劃為指導,按照鎮(zhèn)黨委提出的XX年度工作任務,進一步深化財政改革,努力培植財源,強化收支管理,逐步建立公共財政框架,依法行政,依法理財,確保當年收支平衡。根據(jù)這一指導思想,編制XX年度財政收支預算草案如下:

(一)財政收入預算:

1、稅收收入預算3050萬元,其中:

(1) 增值稅全口徑收入__萬元;

(2) 地方工商稅全口徑收入550萬元;

(3) 契稅收入100萬元。

2、預算外收入預算1330萬元,其中:

(1) 部門收費收入183萬元;

(2) 部門實體上繳收入等100萬元;

(3) 學雜費補助及教育住房公積金補助收入258萬元;

(4) 鎮(zhèn)本級非稅收入460萬元;

(5) 捐贈收入20萬元;

(6)其他收入169萬元。

(二)財政支出預算3512萬元

1、一般公共服務支出1135萬元,其中計生站支出146萬元;

2、教育支出2770萬元;

3、文化體育與傳媒支出15萬元,其中:文化站15萬元;

4、社保和就業(yè)支出420萬元,其中社保所支出32萬元;

5、城鄉(xiāng)社會事務支出460萬元;

6、農(nóng)林水事務支出378萬元,其中農(nóng)技站107萬元,農(nóng)經(jīng)站42萬元,農(nóng)機站61萬元,企管站31萬元,水利站28萬元,獸醫(yī)站75萬元,建管所34萬元;

7、村級經(jīng)費202萬元;

8、其他支出352萬元;

(三)預算平衡方案

1、可用財力3018萬元(核定支出基數(shù)1078萬元,加專項分成及補助210 萬元,加預算外收入1630萬元);

2、支出預算3512萬元;

3、當年凈結(jié)余 3萬元,達到收支平衡略有結(jié)余的目標;

三、深化財政改革,強化財政職能,為全面完成XX年的財政預算任務而努力奮斗

各位代表,做好XX年的財政工作,全面完成XX年的財政預算,對于深化改革,促進發(fā)展,保持穩(wěn)定,具有十分重要的意義。為確保XX年財政任務圓滿實現(xiàn),我們必須重點做好以下幾方面的工作:

(一)抓好財源建設(shè),實現(xiàn)振興財政的目標

一是繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入,支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項目建設(shè),把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢,進而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;

二是通過加大對工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入,為進園企業(yè)做好服務工作,力爭早投產(chǎn),早收益。

三是認真貫徹落實上級和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見,利用各級財政扶持政策做大做強工業(yè)經(jīng)濟。

(二)強化收入征管,堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作,改革征管手段,嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設(shè),不斷提高財政收入質(zhì)量,調(diào)整好收入結(jié)構(gòu),增加可用財力占財政收入的比重,提高財政收入在總收入中的比重,強化部門收費收入的管理,加大政府非稅收入組織力度,增強地方財政活力。

(三)努力控制財政支出,提高財政資金的使用效益

一是組織編制好部門預算,準確確定部門收支預算控制數(shù),做到人員經(jīng)費編實,公用經(jīng)費從緊,項目經(jīng)費從嚴;

二是嚴格按預算執(zhí)行,編報單位必須及早組織預算收入,序時安排預算支出,不得無預算、超預算撥款,嚴格按先工資保險、后公用經(jīng)費的順序支付;

三是在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排資金力保政府重點項目支出需要。

(四)加強財政監(jiān)督,提高財政管理水平

嚴格“收支兩條線”的管理,所有收入全額上劃市財政專戶杜絕坐收坐支行為;

加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;

強化會計監(jiān)管,嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度,嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平,為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。

各位代表,XX年度,我鎮(zhèn)的財政工作任務既繁重又艱巨,但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下,全鎮(zhèn)上下同心同德,真抓實干,搶抓機遇,開拓進取,今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。

第二篇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算的工作報告1650字

鄉(xiāng)鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算的工作報告

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告2024年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算(草案),請予審議。

一、二00七年財政預算執(zhí)行情況

2024年即將過去,一年來,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下,在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的

一是鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作高度重視,財政工作的位子十分突出,各項措施十分得力,全鎮(zhèn)上下形成了齊心協(xié)力抓財政的良好格局。

二是狠抓重點稅源、財稅的培植,扶持骨干企業(yè)。2024年共引進資金800余萬元,對__銅礦、___工廠完成了技術(shù)改造,使該廠生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)值效益不斷提高,稅收也有較快速度增長,為我鎮(zhèn)完成財稅任務發(fā)揮了重要作用。

三是強化收入征管,做到稅收點滴入庫。一年來,廣大財稅干部深入企業(yè)、納稅戶,積極開展稅法宣傳,澄清稅收底子,做到了依法征收,應收盡收,全年完成了實有稅源征收任務,同時,通過多方協(xié)調(diào),引回稅收45萬元,減少了財政墊稅。 五是適時轉(zhuǎn)變財政工作職能,切實做到財政服務“三農(nóng)”,服務群眾。一年來,我們認真貫徹中央對農(nóng)民的補貼政策,采取了果斷措施把農(nóng)民“兩補”存折發(fā)放到戶,共為農(nóng)民發(fā)放糧食直補、良種補貼、農(nóng)業(yè)綜合補貼、能繁母豬補貼以及退耕還林補貼資金共計256.48萬元,把___對農(nóng)民的各項補貼政策真正落到實處。同時,還積極推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療,動員廣大農(nóng)民積極參與,全鎮(zhèn)參合人數(shù)達到了38000余人,參合率達到了80%,從根本上解決了農(nóng)民無錢看病、看病難的問題。

各位代表,2024年,我鎮(zhèn)財政工作取得了一定成績,但是與全縣先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還有一定差距,今后的工作中將面臨不少困難和問題。一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的步子不快,財政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,缺乏新的稅收增長點。二是稅收征管存在薄弱環(huán)節(jié),欠稅、漏稅比較突出,車船稅、沙卵資源稅、房產(chǎn)稅漏失比較嚴重。三是財政收支矛盾依舊存在,政策性剛性支出項目無法避免。上述問題的存在對我鎮(zhèn)財政工作帶來了一定的困難和壓力。對此,我們必須認真研究,采取有效的措施加以解決。

二、二00八年財政預算

快速增長,保進全鎮(zhèn)社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。按照上述指導思想,2024年財政預算安排總的原則是:以收定支,量入為出,收支平衡。收入安排:一般預算收入按照縣核實的預算收入任務數(shù)確定,力爭稅收超收,基金預算收入保持與上年齊平,通過大力增加預算外收入,來增加鎮(zhèn)本級可用財力。

財政支出安排的原則是:做到有保有壓,即保專項資金及村級轉(zhuǎn)移支付支出,保工資發(fā)放及行政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出,適當增加對社會主義新農(nóng)村建設(shè)及全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展資金需要,大力壓縮會議費、交通費、招待費等非生產(chǎn)性支出,力爭消赤減債20萬元。為實現(xiàn)上述目標2024年財政工作要著力抓好以下幾個方面的工作:

1、切實加強對財稅工作的領(lǐng)導,建立和健全財稅工作目標考核責任制。要落實領(lǐng)導專抓,財稅部門要在財稅征管中充分發(fā)揮主力軍作用。

2、要有大的動作、硬的措施抓好財源、稅源的建設(shè),要依靠發(fā)展骨干企業(yè),發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟來實現(xiàn)稅收增長,財政增收,徹底扭轉(zhuǎn)依靠引稅、買稅來完成財稅任務的被動局面。

3、加強財稅征管,努力提高財稅干部隊伍政策業(yè)務水平。要成立以政府牽頭,財稅干部為主體的財稅征收專班,大力開展稅收執(zhí)法活動,重點加強對車船使用稅、房產(chǎn)稅、砂卵資源稅以及契稅的全面清收,嚴厲打擊偷稅、欠稅不法行為,營造良好的納稅氛圍,做到不留征收死角,應收盡收,確保稅收足額入庫。

4、強化預算約束,規(guī)范財政收支行為,管好用好每筆財政資金。要繼續(xù)抓好財政制度建設(shè)和廉政建設(shè),自覺遵守財政紀律,牢固樹立過緊日子的思想,嚴格控制非生產(chǎn)性開支和行政運行成本,把錢用在刀刃上,使財政支出控制在財力允許范圍內(nèi),確保年度預算收支平衡,全面實現(xiàn)消赤減債目標。

各位代表,2024年的財政工作面臨巨大壓力與挑戰(zhàn),我們必須以黨的十七大路線、方針為指針,認真落實科學發(fā)展觀,在鎮(zhèn)黨委及新一屆政府的正確領(lǐng)導下,求真務實,扎實工作,開拓進取,迎難而上,為全面完成2024年的財政工作任務建設(shè)和諧平安新栗江而努力奮斗!

謝謝大家!

本文章共2頁,當前在第2頁 上一頁

第三篇 關(guān)于2024年1-4月財政預算執(zhí)行及財稅工作的情況報告1250字

天城縣人民政府

關(guān)于2024年1-4月財政預算執(zhí)行及財稅工作的情況報告

中共天城縣委:

2024年1-4月,我縣財稅工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹全省財稅工作會議、縣委十屆三次全會會議精神,圍繞年初縣人代會提出的財稅目標任務,以“先教”活動為契機,深化財稅改革,強化財稅監(jiān)管,各項稅收征管入庫情況良好,財政預算運行情況平穩(wěn)?,F(xiàn)將情況報告如下:

一、財政預算執(zhí)行情況

截止4月25日,全縣累計完成財政總收入27,638萬元,比上年增收4,408萬元,增長19%。在財政總收入中,地方財政收入完成18,756萬元,比上年增收3,680萬元,增長24.4%。其中:地方一般預算收入完成10,214萬元,為年初預算數(shù)的40.5%,比上年增收3,059萬元,增長42.8%;基金預算收入完成8,542萬元,比上年增收621萬元,增長7.8%。完成上劃中央“兩稅”收入3,774萬元,比上年增收359萬元,增長10.5%。完成上劃“所得稅”收入5,108萬元,比上年增收369萬元,增長7.8%,其中:上劃企業(yè)所得稅完成2,240萬元,比上年減收494萬元,下降18.1%;上劃個人所得稅完成2,868萬元,比上年增收863萬元,增長43%。

全縣累計完成地方財政支出12,800萬元,比上年減支166萬元,下降1.3%。其中:一般預算支出完成6,958萬元,為年初預算數(shù)的22.3%,比上年增支1,137萬元,增長19.5%;基金預算支出完成5,842萬元,比上年減支1,303萬元,下降18.2%。

二、財政預算執(zhí)行的主要特點

(一)一般預算收入完成10,214萬元,比上年增收3,059萬元,增長42.8%,增長勢頭較好,為年初人代會批準預算數(shù)25,200萬元的40.5%。分稅種看主要是:增值稅完成1,195萬元,比上年同期增收227萬元,增長23.5%,主要是煙草企業(yè)增值稅增收、云南力量生物制品有限公司銷售收入比上年增加,以及云南滇能天城發(fā)電有限公司投產(chǎn)增加收入而使增值稅增收,其他方面還有煤炭價格上漲、煉焦生產(chǎn)擴大、供電價格上漲也使增值稅增收。由于主體稅種增收,帶動附加稅費的增收,其中城建稅完成531萬元,比上年增收91萬元,增長20.7%,教育費附加完成3,440萬元,比上年增收436萬元,增長14.5%;企業(yè)所得稅完成196萬元,比上年同期減少42萬元,下降17.6%,主要是煙草企業(yè)所得稅比上年減少所致。其他稅種有增有減,增減幅度不大。

(二)基金預算收入完成8,542萬元,比上年同期增長621萬元,增長7.8%,其中:國有土地使用權(quán)有償使用收入完成8,506萬元,比上年增收589萬元,增長7.4%,主要是生態(tài)園、湖泉公寓、州煙草公司等建設(shè)土地征用取得收入。

(三)地方一般預算支出完成6,958萬元,比上年增支1,137萬元,增長19.5%,為年初人代會批準預算數(shù)31,200萬元的22.3%,支出進度偏慢,主要原因是資金調(diào)度困難,一些專項支出尚未撥付;部分項目尚未實施,資金無法撥付?;痤A算支出完成5,842萬元,比上年同期減少1,303萬元,下降18.2%,主要是由于上年的城市土地開發(fā)建設(shè)支出基數(shù)高。

三、預算執(zhí)行中所做的工作

(一)認真落實各項收入指標。財稅部門根據(jù)縣人代會通過的預算收支方案,結(jié)合上級財稅部門下達的任務,將收入任務及時下達到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),分解到各征收機關(guān),落實到重點行業(yè)和重點企業(yè)的肩上。

第四篇 2024年財政預算執(zhí)行情況及2024年財政總預算草案報告4200字

2024年財政預算執(zhí)行情況及2024年財政總預算草案報告

各位代表:

我受區(qū)政府的委托,向大會報告我區(qū)2024年財政預算執(zhí)行情況和2024年本級財政總預算草案,請予以審議。

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導下,面對國際金融危機給經(jīng)濟運行帶來的持續(xù)

沖擊,全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進,認真貫徹落實中央和省、市為應對危機出臺的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措,努力化解金融危機對實體經(jīng)濟帶來的不利影響,全區(qū)經(jīng)濟繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴峻的形勢下,區(qū)財稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求,深入貫徹落實科學發(fā)展觀和積極的財政政策,依法加強收入監(jiān)管,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)深化公共財政體制改革,較好地完成區(qū)九屆人大二次會議通過的財政預算目標,財政預算執(zhí)行情況總體良好。

(一)全區(qū)財政預算執(zhí)行情況 按現(xiàn)行財政體制結(jié)算,完成上述地方一般預算收入后,預計全區(qū)一般預算財力為347963萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級指標補助25231萬元等)。另財政部代理發(fā)行的2024年地方政府債券,經(jīng)市政府批準我區(qū)的額度為5000萬元,相應增加2024年的可用財力,以及調(diào)入資金1738萬元(主要是預算單位歸還以前年度專項結(jié)余),全區(qū)一般預算財力為354701萬元?;痤A算財力291874萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級指標補助5448萬元)。 (二)區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況 區(qū)九屆人大二次會議確定的2024年區(qū)本級財政一般支出預算160000萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后區(qū)本級財政一般支出預算168000萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級指標補助等區(qū)本級一般支出預算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預算148454萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標補助等,調(diào)整后區(qū)本級基金支出預算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級一般預算支出196592萬元(含補助下級支出),完成年度預算的96.1%,同比增5.8%?;鹬С鰹?74300萬元,完成年度預算的92.6%,同比增長31.7%。

區(qū)本級財政支出的主要項目為:污染防治項目一次性補助2380萬元因素,09年無此項目;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出52710萬元(其中含地方債支出3994萬元),完成年度預算的98.1%,增長78.2%;農(nóng)林水事務支出8419萬元,完成年度預算的98%,下降36.2%,主要是由于08年有市補助環(huán)太湖生態(tài)林建設(shè)專項資金1120萬,09年無此項目;交通運輸支出1268萬元,完成年度預算的100%,增長14.4%;采掘電力信息等事務支出7538萬元,完成年度預算的81.6%,下降64.7%,主要是09年財政貼息列支渠道改變,減少了該科目的支出;糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務支出2974萬元,完成年度預算的90%,增長248.6%;其他支出3532萬元,完成

年度預算的100%,下降31.5%。

(三)區(qū)本級財力平衡情況 基金預算財力188296萬元,支出174300萬元,結(jié)余13996萬元為未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)。 二、2024年本級財政總預算草案

2024年是實施“十一五”規(guī)劃的最后一年,也是我區(qū)加快推進轉(zhuǎn)型升級在更高平臺上謀求新跨越的關(guān)鍵之年,加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級和爭先進位對財政工作提出了新要求。一方面我們 要看到經(jīng)濟社會發(fā)展的有利因素。國家將保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,工委(區(qū)委)提出推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了新的機遇,對全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響,也為財政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面財政收支矛盾依然存在。如區(qū)域經(jīng)濟雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢,但是經(jīng)濟回升基礎(chǔ)還不牢固,財政增收壓力較大;增值稅轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中政策調(diào)整等因素也會對一般預算收入的增收帶來不利影響;落實積極的財政政策,轉(zhuǎn)型升級、拉動內(nèi)需、促進就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入,支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間越來越小。 2024年財政預算編制原則。保障重點原則。在保證機構(gòu)運轉(zhuǎn)必要支出的基礎(chǔ)上,按項目輕重緩急,有保有壓、有進有退,優(yōu)先確保重點工程、實事項目的資金需要,從嚴控制一般性項目支出和行政開支、公用經(jīng)費,將更多的資源向招商、科技、開發(fā)建設(shè)一線傾斜。優(yōu)化支出原則。按照公共財政和市場經(jīng)濟要求,嚴格財政支出范圍,加強自主創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加大城鄉(xiāng)一體化、社會保障、公共事業(yè)的投入,支持各項改革和和諧社會建設(shè)。綜合預算原則。綜合安排預算內(nèi)外資金,對政府稅收收入和非稅收入實行統(tǒng)一編制預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排,統(tǒng)籌用好上級各類補助資金和部門預算結(jié)余資金。收支平衡原則。預算編制要與經(jīng)濟發(fā)展和社會水平相適應,做到量入為出、量財辦事,既要考慮實際需要,又要考慮財力可能,確保預算收支平衡。注重績效原則。完善預算制度,提高科學聚財、理財水平,財政預算管理與財政各項改革相銜接,對項目執(zhí)行過程和完成情況實行跟蹤問效。

(一)全區(qū)財政收支預算草案 (二)區(qū)本級財政預算收支草案

1、區(qū)本級財政收入預算草案 本級地方一般預算收入的主要項目:

增值稅(25%)部分70900萬元,增長12%;

各類所得稅(40%部分)68000萬元,增長22%;

其他地方稅收57700萬元,增長9%;

財政性收入43900萬元,下降2%(主要是2024年收入中有一次性入庫因素)。37%。

本級基金收入的主要項目:

地方教育附加收入2100萬元,下降17%;

城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入3000萬元,下降3%; 2、區(qū)本級財政支出預算草案 本級財政一般支出預算的主要項目:

一般公共服務支出29728萬元,下降0.9%;

國防支出294萬元,增長1.4%;

公共安全支出8561萬元,增長10.9%; 科學技術(shù)支出16827萬元,增長16.2%;

文化體育與傳媒支出697萬元,增長47%;

社會保障和就業(yè)支出28030萬元,增長6.7%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出7436萬元,增長33.6%;

環(huán)境保護支出2245萬元,增長57.4%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出21041萬元,下降47%;

農(nóng)林水事務支出8927萬元,增長3.8%; 資源勘探電力信息等事務支出7902萬元,增長167.9%;

商業(yè)服務業(yè)等事務支出3280萬元(今年新增科目);

國土資源氣象等事務支出1509萬元,增長58.8%; 糧油物資儲備管理事務支出50萬元,下降28.6%;

其他支出1273萬元,下降9%;

預備費7500萬元,增長50%。 本級基金支出預算的主要項目:

教育基金支出1850萬元,下降39.7%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務基金支出110600萬元,增長156%,主要是國有土地使用權(quán)出讓金支出。

3、區(qū)本級財政收支平衡預算草案

按現(xiàn)行財政體制本級財政實現(xiàn)預算后,當年可用一般預算財力為167000萬元,本級財政一般預算支出167000萬元,當年實現(xiàn)收支平衡。 (三)完成2024年度財政預算的主要措施:

1、切實加強收入組織,確保完成全年目標任務。一是加強對宏觀經(jīng)濟和財稅收入形勢的分析研究。對經(jīng)濟財政發(fā)展形勢的科學判斷和準確把握,是做好當前財政工作的前提和基礎(chǔ),我們要及時掌握國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和本地區(qū)經(jīng)濟運行基本情況,加強各種財稅政策的調(diào)研和分析,采取切實措施盡量彌補政策性減收因素的影響。二是落實收入目標責任制。將全年收入目標指標分解到各鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū),分解到國稅、地稅、財政各征收部門,繼續(xù)實行目標管理責任制考核,建立并完善收入增長激勵機制,充分調(diào)動各地、各部門組織收入的積極性。進一步落實區(qū)財稅例會、鎮(zhèn)(街道)財政例會制度,認真解決征收過程中出現(xiàn)的新情況、新問題。三是認真貫徹“依法征收、應收盡收,堅決不收過頭稅,堅決防止和制止越權(quán)減免稅”的組織收入原則,強化對重點稅源企業(yè)的收入分析,努力挖掘稅收增長潛力,進一步規(guī)范稅收征管秩序,不斷提高征管效率和質(zhì)量,優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。四是嚴格非稅收入管理,積極運用非稅收入網(wǎng)上征繳系統(tǒng),進一步規(guī)范非稅收入票據(jù)的管理,建立各執(zhí)收單位使用非稅收入票據(jù)的動態(tài)管理系統(tǒng)。加大國有資產(chǎn)收益、資產(chǎn)使用處置收入等收繳管理力度,努力實現(xiàn)應收盡收。五是進一步加強各項基金收入管理,繼續(xù)嚴格執(zhí)行土地收支管理規(guī)定,強化社會保險基金征繳,保障各項基金平穩(wěn)運行。 3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),注重改善民生問題。一是完善區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保險制度,確保農(nóng)保參保率及老年農(nóng)民待遇享受率達到100%;完善城鄉(xiāng)一體的區(qū)基本醫(yī)療保險制度,區(qū)醫(yī)?;I資標準由320元提高至400元,醫(yī)療救助標準最高比例提高到60%;擴大區(qū)醫(yī)?;鹬С龇秶瑓⒈H藛T的生育醫(yī)療費用納入?yún)^(qū)醫(yī)?;鹬Ц斗秶_保區(qū)醫(yī)保參保率達到

99%以上。二是進一步貫徹落實各項就業(yè)和再就業(yè)政策,建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金,支持實施“助企業(yè)、促就業(yè)”特別培訓計劃,落實對失地失業(yè)人員免費職業(yè)技能培訓資金。三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。安排資金用于農(nóng)村橋梁、道路、自來水工程、公廁等建設(shè),實施優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建獎勵,繼續(xù)實行農(nóng)業(yè)保險,落實各項惠農(nóng)補貼政策,及時將糧食直補、良種補貼、柴油補貼等資金發(fā)放到農(nóng)民手中。四是全面實施義務教育經(jīng)費保障機制改革相關(guān)政策,落實資金支持中小學校校舍安全改造工程,支持橫塘中學南片初中、楓橋中心小學移地新建、塔園路幼兒園等工程建設(shè)。五是保障城鄉(xiāng)公共服務、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等投入,健全衛(wèi)生服務體系,落實資金保證“9項免費公共衛(wèi)生服務項目”的實施,支持社區(qū)創(chuàng)建、農(nóng)貿(mào)市場改造、公共發(fā)展新三年計劃、公共環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。六是努力擴大消費需求,繼續(xù)做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、汽車家電以舊換新的補貼工作,加大對補貼資金的審核力度,優(yōu)化工作流程,加快審核兌付效率,保證財政補貼資金的安全及時兌付。 5、加強財政監(jiān)督,提升財政管理水平。一是堅持依法行政。認真貫徹落實《預算法》等法律法規(guī),自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會公眾的監(jiān)督,不斷提高依法理財、為民理財?shù)呢熑我庾R。二是嚴格預算執(zhí)行,不隨意追加支出預算。牢固樹立過緊日子的思想,勤儉辦一切事業(yè),堅決反對鋪張浪費。從嚴從緊控制公務購車用車、會議經(jīng)費、公務招待費用、出國經(jīng)費等一般性支出。三是嚴肅財經(jīng)紀律,加強財政監(jiān)督。建立健全覆蓋財政運行全過程的監(jiān)督機制,強化事前和事中監(jiān)督,促進監(jiān)督與管理的進一步融合。強化對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生資金以及會計信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查。四是加強資產(chǎn)管理。加大對行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理力度,強化各類國有資產(chǎn)使用、處置收入等管理,加強對閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌利用,逐步實現(xiàn)資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合的模式。五是狠抓基礎(chǔ)管理工作。進一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,健全內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務運作程序,保證財政資金安全,努力提高財政服務質(zhì)量和效率,提升財政管理科學化、精細化水平。

各位代表,新的一年財稅工作任務十分艱巨。區(qū)財稅部門要在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導下,在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下,團結(jié)拼搏,求真務實,克難奮進,扎實工作,努力完成2024年的財政預算任務,為大力發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟,開創(chuàng)轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面再作貢獻!

第五篇 財政預算執(zhí)行情況和預算草案的報告6400字

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會作2024年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和2024年預算草案的報告,請予審議,并請列席代表提出意見。

一、關(guān)于2024年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況

過去的2024年,是實施“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全縣“摘帽”快跑,二次創(chuàng)業(yè)的開局之年。我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級財政、稅務部門的正確指導下,根據(jù)年初提出的工作目標和任務,堅持以黨的十八屆五中全會精神為指導,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),牢固樹立“促進發(fā)展,保障民生、科學理財,加強監(jiān)管”十六字理財觀,認真履行財政職能,按照上級制定的財政收支體制,積極組織收入,努力控制支出,力求財政收支的綜合平衡。通過全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力,鎮(zhèn)財政預算收入和支出圓滿完成年度預算,具體各項預算收入和支出情況如下:

(一)一般公共預算收入情況。2024年度地方財政一般公共預算累計收入1497.4萬元,完成了年度核定計劃數(shù)945萬元的158.46%,比去年同期收入1148.49萬元增長了30.38%;其增長的主要原因是:增值稅累計收入567.54萬元,比去年同期收入293.92萬元增加了273.62萬元;主要增加原因是2024年12月稅收在今年入庫;營業(yè)稅累計收入305.36萬元,比去年同期收入375.1萬元減少了69.74萬元,其減少的主要原因是建筑業(yè)營業(yè)稅調(diào)整到其他單位較多;企業(yè)所得稅累計收入305.36萬元,比去年同期收入250.11萬元增加了55.25萬元,主要增加原因是建筑企業(yè)所得稅比去年增加;個人所得稅累計收入72萬元,比去年同期收入49.51萬元增加了22.49萬元;資源稅累計收入5.45萬元,去年無此項目收入;城建稅累計收入121.25萬元,比去年同期收入79.42萬元增加了41.83萬元,主要企業(yè)繳納城建稅比去年增加;房產(chǎn)稅累計收入26.54萬元,比去年收入41.35萬元減少了14.81萬元;印花稅累計收入29萬元,比去年同期收入15.02萬元增加了13.98萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅累計收入26.99萬元,比去年同期收入33.54萬元減少了6.55萬元;耕地占用稅累計收入24.37萬元,去年無此項收入;契稅累計收入15.38萬元,比去年同期收入10.52萬元增加了4.86萬元。

(二)一般公共預算支出情況。2024年度一般公共預算累計支出1523.22萬元,完成了年度核定支出預算基數(shù)和追加指標1523.22萬元的100%,比去年同期支出958.81萬元增長了58.87%,其增長原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排支出392.47萬元,縣中心鎮(zhèn)培育專項資金支出50萬元,其他主要是工資改革增資和單位預提養(yǎng)老保險費用等增加,具體分項支出情況如下:

1.政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務運行經(jīng)費累計支出380.67萬元,完成了年度核定基數(shù)和追加支出預算指標380.67萬元的100%,比去年同期支出187.84萬元增加了192.83萬元,其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加100.92萬元,主要原因是各項公用支出在此項目支出。

2.人口與計劃生育事務運行累計支出34.44萬元,完成了年度核定基數(shù)和追加支出預算指標34.44萬元的100%,比去年同期支出20.4萬元增加了14.04萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加13.68萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;其他公用經(jīng)費支出比去年增加了0.36萬元。

3.共產(chǎn)黨事務運行累計支出137.91萬元,完成了年度核定預算指標137.91萬元的100%,比去年同期支出62.7萬元增加了75.21萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加75.35萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年減少0.14萬元。

4.其他一般公共服務累計支出15.06萬元,完成了年度核定支出預算指標15.06萬元的100%,比去年同期支出10.3萬元增加了4.76萬元;其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加4.59萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加0.17萬元。

5.群眾文化事業(yè)費累計支出90.84萬元,完成了年度核定支出預算指標90.84萬元的100%,比去年同期支出13.6增加了77.24萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年同期增加76.82萬元,其增加較大原因今年有超收分成安排指標50萬元,其他項目人員經(jīng)費超支部份在此功能科目支出,另外工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加0.41萬元。

6.人力資源和社會保障管理事務累計支出28.78萬元,完成了年度核定支出預算指標28.78萬元的100%,比去年同期支出13.6萬元增加了15.18萬元,其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加10.33萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加4.85萬元。

7.其他社會保障和就業(yè)累計支出今年沒有安排支出指標,去年有社會撫養(yǎng)費返回安排支出238.17萬元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計支出418.73萬元,完成了年度核定支出預算指標418.73萬元的100%,比去年同期支出13.6萬元增加了405.13萬元,其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加11.81萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加393.32萬元,其增加較大的原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排此科目支出392.47萬元。

9.高校畢業(yè)生到基層任職補助累計支出8.1萬元,完成了年度核定支出預算指標8.1萬元的100%,比去年同期支出9萬元減少了0.9萬元,其減少原因是人員經(jīng)費支出比去年減少0.93萬元,其原因是今年人員減少1人,公用經(jīng)費比去年增加0.3萬元。

10.農(nóng)業(yè)事業(yè)運行累計支出162.11萬元,完成了年度核定支出預算指標162.11萬元的100%,比去年同期支出64.4萬元增加了97.71萬元;其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加33.04萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加64.67萬元,其增加原因是各項公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

11.林業(yè)事業(yè)機構(gòu)累計支出25.94萬元,完成了年度核定支出預算指標25.94萬元的100%,比去年同期支出18.6萬元增加了7.34萬元;其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加7.97萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年減少0.63萬元

12.水利行業(yè)業(yè)務管理累計支出21.85萬元,完成了年度核定支出預算指標21.85萬元的100%,比去年同期支出18.6萬元增加了3.25萬元;其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加11.02萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年減少7.77萬元。

13.去年有其他農(nóng)林水支出累計支出221萬元,主要用于集鎮(zhèn)供水工程支出,今年無此項支出。

14.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支出30.05萬元,完成了年度核定支出預算指標30.05萬元的100%,比去年同期支出57萬元減少了26.95萬元;其減少的原因是人員經(jīng)費比去年增加7.77萬元,公用經(jīng)費比去年減少34.72萬元,其原因是用于企業(yè)貢獻獎勵減少。

15.其他支出累計168.74萬元,完成了年度核定支出預算指標168.74萬元的100%,比去年累計支出10萬元增加了158.74萬元,主要各項建設(shè)資金和企業(yè)獎勵增加。

(三)其他資金收支執(zhí)行情況。

1.收入情況:2024年度累計收入526.13萬元,比去年同期收入882.36萬元減少了356.23萬元,主要減少原因是今年國土出讓收入列入公共財政預算指標支出,其中:下山移民小區(qū)屋基款收入144.82萬元,上級補助收入362萬元(工業(yè)功能區(qū)建設(shè)補助362萬元),行政管理各項收入19.31萬元。

2.支出情況:2024年度累計支出526.13萬元,比去年同期支出882.36萬元減少了356.23萬元。其中:政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務運行經(jīng)費累計支出47.54萬元,比去年同期支出98.08萬元減少了50.54萬元,人口與計劃生育事務運行累計支出4.04萬元,比去年同期支出0.87萬元增加了3.17萬元;群眾文化事業(yè)累計支出0.31萬元,比去年同期支出0.51萬元減少0.2萬元,教育事業(yè)累計支出40.03萬元,比去年同期支出278.72萬元減少238.69萬元,主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主體工程、鎮(zhèn)小學操場和教工宿舍維修工程支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務累計支出18.24萬元,比去年同期支出10.98萬元增加了7.26萬元;農(nóng)業(yè)事業(yè)運行累計支出190.07萬元,比去年同期累計支出478.82萬元減少288.75萬元,減少支出主要原因是今年各項建設(shè)支出安排在一般公共預算撥款項目支出;林業(yè)事業(yè)機構(gòu)累計支出0.56萬元,去年此項目無支出;其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支出225.34萬元,比去年同期累計支出14.37萬元增加210.97萬元,主要用于企業(yè)貢獻獎勵支出增加。

(四)2024年度鎮(zhèn)財政綜合收支結(jié)余情況。2024年度年初預算支出指標461.79萬元,各項追加預算指標收入95.22萬元,超收分成收入指標442.28萬元,國土出讓收入安排支出指標392.47萬元,政府性基金安排支出指標128.04萬元,其他資金收入526.13萬元,其他資金上年結(jié)余資金122.76萬元,合計全年可使用財政經(jīng)費2172.11萬元;2024年一般公共預算支出1523.22萬元,其他資金支出526.13萬元,合計全年財政總支出2049.35萬元;收支相抵年終結(jié)余122.76萬元。

各位代表,2024年我鎮(zhèn)面對復雜的宏觀經(jīng)濟形勢和繁重的財政增支保障任務,取得了良好的成效,但我們也應該清醒地看到財政工作中存在的諸多困難和問題,主要表現(xiàn)在,一是我鎮(zhèn)公共財政收入來源相對缺乏,財政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,增收動力不足;二是隨著工業(yè)功能區(qū)、五水共治等大量資金投入及公共服務的扎實推進,財政支出剛性進一步增強,財政收支矛盾突出,防范和化解財政風險的任務仍然較重,三是工業(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)用地共租用耕地511畝,按目前土地征用單價每畝4萬元需支付土地征用費2044萬元,是鎮(zhèn)財政風險特大的項目,所有這些困難和問題,我們將高度引起重視,采取積極有效的措施,在今后工作中加以研究解決。

二、2024年鎮(zhèn)財政預算草案

2024年是實施“十三五”規(guī)劃發(fā)展的開局之年,也是全面深化改革、推進依法治縣、加快“兩美”__建設(shè)的攻堅之年。根據(jù)上級部門的要求和結(jié)合我鎮(zhèn)實際,今年鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是:以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),以科學理財為抓手,緊緊圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生、促和諧的工作要求,做好“生財、聚財、用財”文章,大力實施規(guī)范化、科學化、精細化管理,進一步完善財政各項運行機制,努力促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)、健康、和諧發(fā)展。今年預算編制的原則是:量力而行,盡力而為,有保有壓,收支平衡。根據(jù)上述指導思想和預算編制原則,一般公共預算收入按2024年實績遞增10%作為今年預算基數(shù);支出預算根據(jù)上級財政有關(guān)規(guī)定,納入鎮(zhèn)政府核算的各部門人員經(jīng)費在職人員、行政遺屬補助人員按今年一月份工資發(fā)放標準核定,公用經(jīng)費根據(jù)預算編制標準全部列入政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務科目支出,現(xiàn)將2024年收支預算安排如下:

(一)一般公共預算收支按排。2024年地方財政收入基數(shù)為1647.14萬元,比上年核定預算收入計劃數(shù)945萬元增加了702.14萬元,比上年收入實績1497.4萬元遞增10%。按稅種劃分預算為:增值稅收入基數(shù)為624.29萬元,營業(yè)稅收入基數(shù)為333.87萬元,企業(yè)所得稅收入基數(shù)為335.9萬元,個人所得稅收入基數(shù)為79.2萬元,資源稅收入基數(shù)為6萬元,城市維護建設(shè)稅收入基數(shù)為133.38萬元,房產(chǎn)稅收入基數(shù)為29.19萬元,印花稅收入基數(shù)為31.9萬元,城鎮(zhèn)土地使用稅收入基數(shù)為29.69萬元,耕地占用稅收入基數(shù)為26.81萬元,契稅收入基數(shù)為16.92萬元。

2024年一般預算支出基數(shù)為655.78萬元;比上年核定支出預算基數(shù)517.79萬元增長了26.65%,現(xiàn)根據(jù)鎮(zhèn)安排的預算項目,具體分項安排如下:

1.政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務年度預算支出基數(shù)為332.8萬元,其中用于鎮(zhèn)人大經(jīng)費5萬元,社會綜合治理經(jīng)費10萬元,與上年核定預算245.12萬元增加87.68萬元,其增加原因是今年根據(jù)縣財政國庫支付預算按排,全年公用經(jīng)費預算全部在此科目中。

2.人口與計劃生育事務年度預算支出基數(shù)為18.96萬元,與上年核定預算22.44萬元減少3.48萬元,其減少原因是正式在編人員比去年減少1人。

3.共產(chǎn)黨事務年度預算支出基數(shù)為106.17萬元,與上年核定預算72.91萬元增加33.26萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費支出增加預算。

4.其他一般公共服務年度預算支出基數(shù)為10.47萬元,與上年核定預算7.06萬元增加3.41萬元, 其增加原因是人員經(jīng)費和福利費支出增加預算。

5.群眾文化事業(yè)年度預算支出基數(shù)為18.85萬元,與上年核定預算7.06萬元增加1.87萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。

6.其他人力資源和社會保障管理事務年度預算支出基數(shù)為18.24萬元,與上年核定預算16.78萬元增加1.46萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預算支出基數(shù)為18.94萬元,與上年核定預算14.26萬元增加4.68萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。

8.農(nóng)業(yè)事業(yè)運行年度預算支出基數(shù)為72.46萬元,其中包括科普經(jīng)費預算為2萬元,比上年核定預算76.12萬元減少了3.66萬元,其減少原因是公用經(jīng)費列入政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務預算。

9.林業(yè)行業(yè)機構(gòu)年度預算支出基數(shù)為19.61萬元,與上年核定預算13.94萬元增加了5.67萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。

10.水利行業(yè)業(yè)務管理年度預算支出基數(shù)為19.3萬元,比上年核定預算16.85萬元增加了2.45萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。

11.支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預算基數(shù)為19.96萬元,與上年核定預算15.05萬元減少4.91萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。

(二)其他資金和基金預算收支安排

1.2024年其他資金和基金預算收入合計1000萬元,其收入分項安排是:企業(yè)和居住用地國土出讓收入600萬元,下山移民小區(qū)屋基安排收入150萬元,上級補助收入200萬元,行政管理各項收入50萬元。

2.2024年其他資金和基金支出預算合計1000萬元,其支出分項情況是:政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務年度預算支出基數(shù)為150萬元,其中用于黨建示范點建設(shè)經(jīng)費80萬元;人口與計劃生育事務年度預算支出基數(shù)為10萬元,群眾文化事業(yè)年度預算支出基數(shù)為10萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預算支出基數(shù)為630萬元,支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預算支出基數(shù)為200萬元,主要用于企業(yè)貢獻獎勵。

完成2024年預算任務,做好財政各項工作對于繁榮我鎮(zhèn)經(jīng)濟,促進社會全面進步至關(guān)重要,具有十分重要的意義。2024年鎮(zhèn)財政形勢總體較為嚴峻、任務重,工作艱巨。為了順利完成預算任務,我們必須從以下幾方面上努力:

1.強化服務意識,不斷培植新的經(jīng)濟增長點,加強地方財源建設(shè)。一是充分運用財政扶持政策,積極服務我鎮(zhèn)各項經(jīng)濟發(fā)展;二是立足本鎮(zhèn)現(xiàn)有資源,積極采取各項措施,優(yōu)化工業(yè)扶持方式,充分利用工業(yè)功能區(qū)發(fā)展平臺,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚;三是貫徹落實經(jīng)濟導向政策,積極發(fā)揮財稅杠桿作用,引導和鼓勵企業(yè)加大技術(shù)改造實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和做大做強企業(yè)經(jīng)濟,不斷培植新的經(jīng)濟增長點,促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展,為加強地方財源建設(shè)做好扎實的基礎(chǔ)。

2.加強稅收管理,確保完成預算任務。堅持依法治稅,規(guī)范稅收征管,積極營造良好的稅收執(zhí)法氛圍,為納稅人創(chuàng)造一個公平的投資經(jīng)營環(huán)境。政府各部門要重視和抓好組織財政收入工作,一是貫徹落實各項稅收政策,依法理財,強化征管。加強對重點稅源監(jiān)控工作,嚴肅查處違紀違法行為。二是落實收入目標責任制,支持和配合稅務部門強化征管手段,提高征管水平。

3.以增收節(jié)支為切入點,確保財政收支綜合平衡。按照“集中財力辦大事、投入資金講效益和勤儉節(jié)約干事業(yè)”的科學理財觀念,在堅持“量力而行,量入而出,確保重點,兼顧一般”的原則下,進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排,按照公共財政的要求,堅持以人為本,不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),大力支持社會各項事業(yè)發(fā)展,促進和諧社會建設(shè),提高財政對政權(quán)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、科技、教育、文化、衛(wèi)生、社會保障等重點支出的財力保障能力。同時要千方百計的向上積極爭取資金,努力確保今年財政收支綜合平衡。

4.加強財政監(jiān)督,提高依法理財水平。加強財政監(jiān)督作為推進依法行政、依法理財?shù)挠行緩?,進一步提高依法理財水平。要繼續(xù)加大對本級財政支出資金分配、撥付、使用、管理情況的監(jiān)督檢查,逐步建立起本級財政支出的有效監(jiān)控機制,抓好財政專項資金檢查和重大工程項目財務管理跟蹤監(jiān)督,提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。要完善本級財政內(nèi)部監(jiān)督制度,建立健全財政內(nèi)部監(jiān)督制約機制,加強對財政各業(yè)務機構(gòu)制度建設(shè)、內(nèi)控機制和履行職責等內(nèi)部管理的監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)和糾正財政管理和財政運行中存在的問題,堵塞漏洞,健全制度,提高財政資金管理水平。

各位代表,2024年財政工作的任務十分艱巨,困難與挑戰(zhàn)并存,深感責任重大,堅持以黨的十八屆五中全精神為指導,以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財經(jīng)工作全局,在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,團結(jié)一致,同心同德,堅定信心,務實創(chuàng)新,確保鎮(zhèn)財政預算工作的順利完成,為我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)作出更大的貢獻。

第六篇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和財政預算報告3250字

各位代表:

我受××鎮(zhèn)人民政府委托,向大會作我鎮(zhèn)XX年財政預算執(zhí)行情況和XX年財政預算(草案)的報告。請予審議,并請列席人員提出意見。

一、XX年財政預算執(zhí)行情況

XX年,在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,在上級財稅部門的大力支持下,全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要務,搶抓機遇,硬化各項措施,圓滿地完成了鎮(zhèn)第__屆四次人代會制定的各項目標任務,促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的發(fā)展。

××年全鎮(zhèn)財政總收入萬元,完成預算任務,比上年實績增長;兩稅凈增萬元;XX年全鎮(zhèn)財政支出萬元,比上年實績增長;其中一般預算支出萬元,比上年實績增長;基金支出萬元,國有資產(chǎn)收益萬元;因區(qū)級財政體制調(diào)整,XX年的預算結(jié)余待區(qū)結(jié)算后再向代表報告。

主要收入項目執(zhí)行情況:國稅部門完成萬元,比上年增長,占年初預算的;地稅部門完成萬元,比上年增長,占年初預算的;財政部門完成萬元。

主要支出情況:

.科技三項費用支出萬元,占預算任務;

.農(nóng)業(yè)事業(yè)各項支出萬元,占預算任務;

.文體廣播事業(yè)支出萬元(其中:計劃生育支出萬元),占年初預算的;

.教育支出萬元,占預算的

.財政部門支出萬元,占預算任務;

.行政管理費支出萬元,占預算任務;

.民政經(jīng)費支出萬元其中優(yōu)待金支出元,占預算任務;

.公檢法司支出萬元,占預算任務;

.城市維護費支出萬元,占預算任務;

.專項支出萬元,主要用于中、小學?;A(chǔ)設(shè)施投入。

從××年財政收支情況來看,其主要特點是,財政收入快速、穩(wěn)定增長,財政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強?;仡櫋痢聊甑呢斦ぷ鳎覀兙o緊圍繞全面實現(xiàn)財政各項目標任務,服務全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展,具體做了以下幾項工作。

一強化收入征管確保財政收入均衡入庫

今年以來財政所全體成員緊緊圍繞年初財政目標任務按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路,確保了首月、首季“開門紅”和時間、任務“雙過半”的目標要求,在組織收入的過程中克服一切不利因素,多次與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導一起分析稅源,爭取國、地稅部門的大力支持,尋找新的稅收增長點,并加大協(xié)稅和零星稅收代征的力度,確保了“兩稅”超千萬元的目標任務,實現(xiàn)了財政收入的大跨躍。

(二)落實惠農(nóng)政策,確保財政各項補貼及時足額發(fā)放

今年月份以來,為全面落實國家惠農(nóng)政策,切實加強各項財政補貼農(nóng)民資金的管理,我們實行了“集中一卡制”發(fā)放,為了把這項事關(guān)全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實、辦好,首先經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府批準成立了××鎮(zhèn)財政涉農(nóng)資金發(fā)放方式改革領(lǐng)導小組,制定了具體的實施方案和操作辦法,各職能部門職責分明,相互間密切配合,共同做好這項工作;其次是加大宣傳力度,各村都有固定的宣傳標語和橫幅,鎮(zhèn)廣播站還連續(xù)進行廣播宣傳;第三我們還將黨的惠農(nóng)政策宣傳提綱以及屯溪區(qū)政府“致全區(qū)廣大農(nóng)民的一封信”及時送到全鎮(zhèn)多戶農(nóng)民的手中,讓政策進村入戶,使廣大農(nóng)民能全面了解___的惠農(nóng)政策。今年以來,各種涉農(nóng)補貼資金已通過“一卡制”及時足額地發(fā)放到農(nóng)民手中,累計發(fā)放戶數(shù)戶,共計人民幣萬元。

(三)統(tǒng)籌安排財力,確保政府各部門正常運轉(zhuǎn)

針對我鎮(zhèn)財力總量小,收支矛盾突出的實際,我們將支出重點轉(zhuǎn)移到政府正常運轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時足額發(fā)放;二是及時兌現(xiàn)了旅游城市補貼、公積金提高標準和以前年度六個月增資的補發(fā);三是繼續(xù)加大對教育、計生、文明創(chuàng)建等各項經(jīng)費的投入,確保了計生優(yōu)惠政策的兌現(xiàn);四是為維護社會穩(wěn)定,創(chuàng)建“平安××”加大了對鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入;五是圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定”這三大目標,確保了對“禽流感”防控經(jīng)費的投入;村莊道路硬化的投入;以及東關(guān)水庫等水利設(shè)施維修的投入,確保東關(guān)水庫及水利設(shè)施安全有效地使用;六是繼續(xù)對上年度稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎勵,共兌現(xiàn)獎勵萬元。

XX年我們在保證正常支出的基礎(chǔ)上,為打造節(jié)約型的政府,我們做到了精打細算,勤儉辦一切事業(yè),嚴格控制會議費、招待費、辦公費用的支出,把有限的財力用到刀刃上。

(四)著力建章立制,抓好財政所干部隊伍的建設(shè)

今年以來,財政所堅持以“____”重要思想為指導、以開展共產(chǎn)黨員先進性教育活動為契機、以服務“三農(nóng)”為大局,加強政治和業(yè)務的學習,改進作風,求真務實。為給前來辦事的農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務,財政所實行了掛牌上崗。同時建立健全了崗位目標責任制,用制度管人,按規(guī)章辦事,使財政所的工作逐步走向規(guī)范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實”的要求,確實做到了服務質(zhì)量、辦事效率的兩個提高。

各位代表,過去的一年,我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得了一些成績,但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在:一是齊云大道的拓寬改造,兩側(cè)的企業(yè)無法正常生產(chǎn)經(jīng)營,財政增收難度加大,過多依賴協(xié)稅;二是在財政收入增長的情況下,收支矛盾仍然十分突出,一些政策性支出、重點項目支出、特別是這幾年教育經(jīng)費支出的增長幅度較大;三是從財源建設(shè)上看,當年引進的規(guī)模企業(yè)如黃山桃花源、國際禮品城等尚未體現(xiàn)稅收,這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。

二、XX年財政預算草案

XX年財政收入安排萬元,比上年實績增長,其中一般預算收入萬元,基金收入萬元;按征收的任務安排,國稅萬元,比上年實績增長,地稅萬元,比上年實績增長,財政收入萬元,比上年實績增長。

XX年財政總支出安排萬元,比上年實績增長,主要支出項目安排如下:

.科技三項費用支出萬元

.農(nóng)業(yè)事業(yè)各項支出萬元,比上年實績增長;

.文體廣播事業(yè)費支出萬元,比上年實績增長,(其中計劃生育事業(yè)費支出萬元);

.教育支出萬元,比上年實績增長;

.財政部門事業(yè)支出萬元含財政追加涉農(nóng)補助辦公經(jīng)費萬元,比上年實績增長;

.民政事業(yè)費支出萬元,比上年實績增長;

.行政管理費支出萬元,比上年實績增長;

.公檢法支出萬元,(其中社會治安綜合治理支出萬元,公安派出所支出萬元)比上年實績增長;

.城市維護費支出萬元,比上年實績增長

三、XX年財政工作的主要任務

XX年我鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是:圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和鎮(zhèn)域建設(shè)的需要,狠抓財源培植和收入組織工作,不斷壯大財政實力。牢記“兩個務必”,帶頭建設(shè)節(jié)約型社會和節(jié)約型財政,促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會全面進步。

(一)進一步加大財稅征管力度,做大、做實財政收入的盤子

首先要加大招商引資的力度,優(yōu)化投資環(huán)境,繼續(xù)加強與稅務、財政部門的協(xié)調(diào),為實現(xiàn)XX年完成財政收入萬元,國、地兩稅凈增萬元以上,我們應努力做好以下幾個方面的工作:一是加快億機數(shù)控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項目早建成、早投產(chǎn)、早收益;二是加快黃山桃花源、國際禮品城等項目工程建設(shè)進度,擴大稅收份額;三是加大對安特普電器有限公司、華泰房地產(chǎn)、順興建安等骨干企業(yè)的扶持和服務,提高稅收貢獻率;四是抓住齊云大道和新城區(qū)建設(shè)給我們帶來的發(fā)展機遇,努力拓寬財稅增收的渠道和空間;五是盡快落實梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業(yè)的選址安置,幫助他們做強、做大。

(二)進一步加強財政支出的管理,積極推進行政采購制度

繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運轉(zhuǎn)為前提,堅持量力而行,量財辦事,堅決反鋪張浪費,把有限的財力用來解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。政府采購是一種政府行為,因此,要加強政府采購的管理,積極推行政府采購制度,使政府的采購工作逐步走向規(guī)范化、制度化和法制化。

(三)進一步提高財政所人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平

政府取消農(nóng)業(yè)稅后,作為基層財政所的干部要及時轉(zhuǎn)變觀念,調(diào)整職能,把工作重點由過去抓農(nóng)業(yè)稅征收轉(zhuǎn)移到培植財源、管好支出上來;集中精力做好“鎮(zhèn)財區(qū)管”改革的收支結(jié)帳、對帳工作;由向農(nóng)民“收錢”,轉(zhuǎn)移到向農(nóng)民“發(fā)錢”上來;繼續(xù)做好糧食直補、良種補貼、退耕還林補助、農(nóng)村低保人員補助等直接發(fā)放到農(nóng)民手中的資金管理工作,加大服務“三農(nóng)”的工作力度。切實為部門服務好、為群眾服務好。

各位代表,在新的一年里,我鎮(zhèn)財政工作面臨的困難多,任務重。但我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,進一步解放思想、開拓進取、狠抓落實,就一定能完成全年的目標任務。

謝謝大家!

第七篇 財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案的報告1650字

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向本次大會提出XX年度財政收支預算執(zhí)行情況和__年度財政預算(草案)的報告,請予審議。

一、 XX年度財政預算執(zhí)行情況

XX年度我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務和目標,認真貫徹中央全會精神,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加強財政監(jiān)督,較好地完成了XX年度財政預算。

(一)收入預算執(zhí)行情況

1、XX年共完成財政收入 元,完成預算數(shù)的 %。

其中:(1)國稅 收入 元;

(2)地稅收入 元;

(3)財政征收的契稅收入 元。

2、上級補助收入 元。

(二)支出預算執(zhí)行情況

XX年財政總支出 元。

1、農(nóng)業(yè)支出 元;

2、文化事業(yè)支出 元;

3、計劃生育支出 元;

4、其他部門支出 元;

5、撫恤和社會福利支出 元

6、行政管理費支出 元;

7、其他支出 元(其中村級經(jīng)費 元)

XX年,我們按照年初人代會的要求,努力調(diào)整工作思路,不斷深化收支改革,逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度,為構(gòu)建和諧社會,促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源,做大財政收入蛋糕。

XX年 財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作,當年完成稅收收入 元,比年初預算增長 元,增幅 %。

2、保壓并舉,促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負擔政策,按時足額發(fā)放了糧食直補、糧種補貼和農(nóng)村低保資金,讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革,提高公共財政服務水平。

認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革,鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中,財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表,過去的一年,我們在預算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績,但也存在一些不容忽視的問題,我們將在今后的工作中認真研究,加以適當調(diào)整。

二、__年度財政預算(草案)

__年度我們將以上級提出的目標計劃為指導,按照鄉(xiāng)黨委提出的__年度工作任務,進一步深化財政改革,努力培植財源,強化收支管理,逐步建立公共財政框架,依法行政,依法理財,確保當年收支平衡。根據(jù)這一指導思想,編制__年度財政收支預算草案如下:

(一)財政收入預算:

1、稅收收入預算 萬元,其中:

(1) 國稅 萬元;

(2) 地稅收入 萬元;

(3) 契稅收入 萬元。

(二)財政一般預算支出 萬元 ,其中:

1、一般公共服務支出 萬元,

2、村級經(jīng)費 萬元;

3、其他支出 萬元;

三、深化財政改革,強化財政職能,為全面完成__年的財政預算任務而努力奮斗

各位代表,做好__年的財政工作,全面完成__年的財政預算,對于深化改革,促進發(fā)展,保持穩(wěn)定,具有十分重要的意義。為確保__年財政任務圓滿實現(xiàn),我們必須重點做好以下幾方面的工作:

(一)抓好財源建設(shè),實現(xiàn)振興財政的目標

1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入,支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢,進而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;

2、通過加大對 招商引資的投入,做好服務工作,力爭早投產(chǎn),早收益。

(二)強化收入征管,堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作,改革征管手段,嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設(shè),不斷提高財政收入質(zhì)量,調(diào)整好收入結(jié)構(gòu),增加可用財力占財政收入的比重,提高財政收入在總收入中的比重,強化部門收費收入的管理,加大政府非稅收入組織力度,增強地方財政活力。

(三)努力控制財政支出,提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預算,準確確定部門收支預算控制數(shù),做到人員經(jīng)費編實,公用經(jīng)費從緊,項目經(jīng)費從嚴;

2、嚴格按預算執(zhí)行,編報單位必須及早組織預算收入,序時安排預算支出,不得無預算、超預算撥款,嚴格按先工資保險、后公用經(jīng)費的順序支付;

3、在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強財政監(jiān)督,提高財政管理水平

嚴格收支兩條線?的管理,所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為; 加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理; 強化會計監(jiān)管,嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度,嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平,為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。

各位代表,__年度,我鄉(xiāng)的財政工作任務既繁重又艱巨,但我們深信,在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導下,全鄉(xiāng)上下同心同德,真抓實干,搶抓機遇,開拓進取,今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。

第八篇 xx年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告1650字

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向本次大會提出XX年年度財政收支預算執(zhí)行情況和2008年度財政預算(草案)的報告,請予審議。

一、XX年年度財政預算執(zhí)行情況

XX年年度我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務和目標,認真貫徹中央全會精神,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加強財政監(jiān)督,較好地完成了XX年年度財政預算。

(一)收入預算執(zhí)行情況

1、XX年年共完成財政收入元,完成預算數(shù)的%。

其中:(1)國稅收入元;

(2)地稅收入元;

(3)財政征收的契稅收入元。

2、上級補助收入元。

(二)支出預算執(zhí)行情況

XX年年財政總支出元。

1、農(nóng)業(yè)支出元;

2、文化事業(yè)支出元;

3、計劃生育支出元;

4、其他部門支出元;

5、撫恤和社會福利支出元

6、行政管理費支出元;

7、其他支出元(其中村級經(jīng)費元)

XX年年,我們按照年初人代會的要求,努力調(diào)整工作思路,不斷深化收支改革,逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度,為構(gòu)建和諧社會,促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源,做大財政收入蛋糕。

XX年年財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作,當年完成稅收收入元,比年初預算增長元,增幅%。

2、保壓并舉,促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負擔政策,按時足額發(fā)放了糧食直補、糧種補貼和農(nóng)村低保資金,讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革,提高公共財政服務水平。

認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革,鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中,財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表,過去的一年,我們在預算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績,但也存在一些不容忽視的問題,我們將在今后的工作中認真研究,加以適當調(diào)整。

二、2008年度財政預算(草案)

2008年度我們將以上級提出的目標計劃為指導,按照鄉(xiāng)黨委提出的2008年度工作任務,進一步深化財政改革,努力培植財源,強化收支管理,逐步建立公共財政框架,依法行政,依法理財,確保當年收支平衡。根據(jù)這一指導思想,編制2008年度財政收支預算草案如下:

(一)財政收入預算:

1、稅收收入預算萬元,其中:

(1)國稅萬元;

(2)地稅收入萬元;

(3)契稅收入萬元。

(二)財政一般預算支出萬元,其中:

1、一般公共服務支出萬元,

2、村級經(jīng)費萬元;

3、其他支出萬元;

三、深化財政改革,強化財政職能,為全面完成2008年的財政預算任務而努力奮斗

各位代表,做好2008年的財政工作,全面完成2008年的財政預算,對于深化改革,促進發(fā)展,保持穩(wěn)定,具有十分重要的意義。為確保2008年財政任務圓滿實現(xiàn),我們必須重點做好以下幾方面的工作:

(一)抓好財源建設(shè),實現(xiàn)振興財政的目標

1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入,支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢,進而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;

2、通過加大對招商引資的投入,做好服務工作,力爭早投產(chǎn),早收益。

(二)強化收入征管,堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作,改革征管手段,嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設(shè),不斷提高財政收入質(zhì)量,調(diào)整好收入結(jié)構(gòu),增加可用財力占財政收入的比重,提高財政收入在總收入中的比重,強化部門收費收入的管理,加大政府非稅收入組織力度,增強地方財政活力。

(三)努力控制財政支出,提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預算,準確確定部門收支預算控制數(shù),做到人員經(jīng)費編實,公用經(jīng)費從緊,項目經(jīng)費從嚴;

2、嚴格按預算執(zhí)行,編報單位必須及早組織預算收入,序時安排預算支出,不得無預算、超預算撥款,嚴格按先工資保險、后公用經(jīng)費的順序支付;

3、在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強財政監(jiān)督,提高財政管理水平

嚴格收支兩條線?的管理,所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強化會計監(jiān)管,嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度,嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平,為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。

各位代表,2008年度,我鄉(xiāng)的財政工作任務既繁重又艱巨,但我們深信,在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導下,全鄉(xiāng)上下同心同德,真抓實干,搶抓機遇,開拓進取,今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。

第九篇 市政府財政預算執(zhí)行情況報告7700字

主任、常務副主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

我受市人民政府委托,向市人大常委會報告我市XX年年上半年預算執(zhí)行情況,請予審議。

一、XX年年上半年預算執(zhí)行情況

今年以來,全市財稅系統(tǒng)認真貫徹落實市第四次黨代會精神, 按照市四屆人大一次會議批準的預算,狠抓增收節(jié)支,嚴格預算執(zhí)行,促進了全市經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展。

(一)區(qū)域內(nèi)財政收入完成情況。

上半年,全市區(qū)域內(nèi)財政收入完成718418萬元,同比增長21%。其中:中央級收入完成351639萬元,同比增長11.3%;省級收入完成48841萬元,同比增長33.9%;地方級收入完成317938萬元,同比增長31.6%。地方級收入中社會保險基金收入完成94244萬元,同比增長30.1%;國有土地使用權(quán)出讓金收入完成41017萬元,同比增長24.5%。

(二)全市地方一般預算收入完成情況

上半年,全市地方一般預算收入完成177871萬元,同比增長29.3%,完成預算的56.8%。其中:國稅部門完成34831萬元,完成預算的60.8%,同比增長37.2%;地稅部門完成106724萬元,完成預算的52.6%,同比增長30.2%;財政部門完成36316萬元,完成預算的68%,同比增長20.3%。

分地域看,城區(qū)完成107450萬元,同比增長32.5%,完成預算的57.7%;縣市完成70421萬元,同比增長24.9%,完成預算的55.3%。

全市稅收收入完成14XX萬元,同比增長33%,完成預算的57.3%,占一般預算收入的80%;非稅收入完成35866萬元,同比增長16.6%,完成預算的54.6%,占一般預算收入的20%。

(三)全市支出完成情況

上半年,全市一般預算支出完成242887萬元,同比增長12.9%,完成預算的43.3%,其中:教育支出完成64603萬元,同比增長33.8%,完成預算的50.1%;科學技術(shù)支出完成4676萬元,同比增長98.2%,完成預算的43%;農(nóng)林水事務支出完成15801萬元,同比增長22.7%,完成預算的44.9%。

(四)市直預算執(zhí)行情況

上半年,市直地方一般預算收入完成67280萬元,完成預算的55.6%,同比增長27%。其中:國稅部門完成13747萬元,完成預算的62.4%,同比增長46.7%;地稅部門完成41937萬元,完成預算的52.6%,同比增長19.1%;財政部門完成11596萬元,完成預算的60.3%,同比增長38.4%。

市直稅收收入完成55684萬元,完成預算的54.7%,同比增長24.9%。分稅種完成情況:增值稅完成8729萬元,完成預算的50.6%,同比增長23.9%;營業(yè)稅完成20175萬元,完成預算的51.1%,同比增長17.4%;企業(yè)所得稅完成6367萬元,完成預算的90.6%,同比增長87.3%;個人所得稅完成2141萬元,完成預算的44.8%,同比下降13.2%,下降的原因主要是長江電力股份公司上年同期股票分紅,入庫市直本級利息股息紅利個人所得稅444萬元,今年本期無此項收入;城市維護建設(shè)稅完成7296萬元,完成預算的49.1%,同比增長17.3%;契稅完成3934萬元,完成預算的52.9%,同比增長59.3%;其他各項稅收收完成7042萬元,完成預算的64.2%,同比增長21.6%。

市直非稅收入完成11596萬元,完成預算的60.3%,同比增長38.3%。其中:專項收入完成3774萬元,完成預算的47.9%,同比下降23.4%,下降的原因主要是探礦權(quán)采礦權(quán)使用費及價款收入同比大幅度下降;行政事業(yè)性收費收入完成4094萬元,完成預算的56%,同比增長180%;罰沒收入完成2612萬元,完成預算的74.6%,同比增長75.4%。

上半年,市直政府性基金收入完成74207萬元,同比增長21.7%,增收13229萬元。其中社會保險基金收入完成40892萬元,完成預算的48.1%,同比增長13.8%,增收4963萬元;國有土地使用權(quán)出讓金收入完成31209萬元,完成預算的33.9%,同比增長28.1%,增收6837萬元。市直基金支出完成74207萬元,與收入保持平衡。

上半年,市直一般預算支出完成71540萬元,完成預算的44.1%,同比增長19.9%。其中一般公共服務支出14041萬元,完成預算的47.5%,同比增長11.7%;公共安全支出11093萬元,完成預算的49.8%,同比增長61.2%;教育支出完成14358萬元,完成預算的55.1%,同比增長57%,公共安全和教育支出增幅較大的原因,主要是今年的支出增加了中央企業(yè)分離辦社會職能移交地方的部分;科學技術(shù)支出完成1015萬元,完成預算的35.1%,同比增長22.1%;社會保障和就業(yè)支出5906萬元,完成預算的73.1%,同比增長15.3%;農(nóng)林水事務支出2832萬元,完成預算的42.5%,同比增長10.3%。

二、全市上半年預算執(zhí)行的主要特點

今年以來,全市財政收入連續(xù)保持較高的增長勢頭,財政運行情況良好,預算執(zhí)行呈現(xiàn)以下主要特點:

(一)中央、省、地方三級收入平衡增長,地方收入增幅高于中央收入增幅。上半年,全市區(qū)域內(nèi)財政收入完成718418萬元,同比增長21%。其中:中央級收入完成351639萬元,同比增長11.3%;省級收入完成48841萬元,同比增長33.9%;地方級收入完成317938萬元,同比增長31.6%。中央級收入增幅相對較低,主要是由于去年同期加大了對中央企業(yè)所得稅的清查、清繳力度,基數(shù)較高,今年上半年完成中央級企業(yè)所得稅20.1億元,增長率只有3%。

(二)收入全面過半,城區(qū)略好于縣市。上半年,各地一般預算收入均超過年初預算的50%,全面實現(xiàn)了硬過半。城區(qū)完成107450萬元,完成預算的57.7%,同比增長32.5%,占全市一般預算收入的60%;縣市完成70421萬元,完成預算的55.3%,同比增長24.9%,占全市一般預算收入的40%。其中:點軍區(qū)、夷陵區(qū)、興山縣完成預算60%以上,點軍區(qū)達到70.9%,主要原因是長江鋁業(yè)補繳XX年企業(yè)所得稅欠稅4812萬元,增加市級一般預算收入722萬元、區(qū)級一般預算收入480萬元。

(三)財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高,市直好于全市。上半年,全市完成稅收收入14XX萬元,完成預算的57.3%,同比增長33%,高于非稅收入增幅16.4個百分點,占一般預算收入的80%,高于全省平均水平。市直稅收收入完成55684萬元,完成預算的54.7%,同比增長24.9%,占一般預算收入的83%,比重高于省市平均水平。上半年,全市非稅收入完成35866萬元,同比增長16.6%,完成預算的54.6%,占一般預算收入的20%;市直非稅收入完成11596萬元,占一般預算收入的17%,完成預算的60.3%。

(四)重點行業(yè)、重點企業(yè)收入支柱地位明顯。從重點行業(yè)看:一是電力燃氣及水、制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、采礦業(yè)稅收貢獻大,上半年分別入庫20.35億元、11.55億元、2.94億元、2.08億元,構(gòu)成國稅收入的主要來源。二是城區(qū)金融保險業(yè)完成營業(yè)稅8924萬元,同比增長36.4%。三是房地產(chǎn)業(yè)成為收入增長的一大亮點,其稅收增量占地稅市級一般預算收入增量的五成,城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)稅1.03億元,同比增長51.1%;實現(xiàn)企業(yè)所得稅2519萬元,同比增長154.4%。四是磷礦企業(yè)增收顯著,全市27戶磷礦企業(yè)入庫稅收1.6億元,過千萬元的達5家,比上年同期增收8000萬元,增長100%。五是服務業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,城區(qū)服務業(yè)實現(xiàn)營業(yè)稅6558萬元,同比增長35.6%。從重點企業(yè)看:上半年全市入庫稅收過千萬元的達41家,比上年同期27家新增14家,長江鋁業(yè)、新洋豐、華強科技、永鼎紅旗等企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),稅收大幅增長。今年納入國稅部門重點稅源監(jiān)控的290家企業(yè),累計入庫33.3億元,占全市國稅收入的85.7%。上半年全市共享企業(yè)所得稅入庫過千萬元的納稅戶7家,宜昌長江鋁業(yè)、三峽財務公司、省煙草宜昌市公司、三江航天工業(yè)公司、宜化集團、東陽光集團、華新水泥企業(yè)所得稅分別入庫4758萬元、4440萬元、3192萬元、2085萬元、1516萬元、1223萬元、1165萬元,共入庫18379萬元,同比增收9657萬元。

(五)重點支出保障有力。一是法定支出增幅大??茖W技術(shù)支出完成4676萬元,同比增長98.2%,完成預算的43%;教育支出完成64603萬元,同比增長33.8%,完成預算的50.1%;農(nóng)林水事務支出完成15801萬元,同比增長22.7%,完成預算的44.9%。二是社會穩(wěn)定支出保障有力。全市一般公共服務支出完成53071萬元,同比增長14.1%,完成預算的47.1%;公共安全支出完成21800萬元,同比增長31.2%,完成預算的44.2%;社會保險基金支出完成91740萬元,同比增長24.3%。三是認真落實有關(guān)財稅政策,激勵企業(yè)發(fā)展。上半年國稅部門辦理出口退稅2億元,同比增長86.5%,增加9467萬元;落實三峽電站和葛洲壩電站增值稅即征即退2萬元;落實資源綜合利用、民政福利、軟件業(yè)等行業(yè)減免稅34107萬元。地稅部門綜合利用下崗再就業(yè)等稅收優(yōu)惠政策支持地方經(jīng)濟發(fā)展。財政部門綜合應用激勵政策,落實資金XX多萬元支持長江鋁業(yè)等骨干企業(yè)發(fā)展。

總體上看,今年上半年預算執(zhí)行情況較好。一是得益于全市經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展,市委、市政府通過目標考核、超收獎勵等政策,促進了各地骨干財源建設(shè),經(jīng)濟質(zhì)量和效益逐步提高。二是得益于征收部門規(guī)范化、科學化、精細化管理,堅持依法征收,應收盡收,國有資本經(jīng)營收入、行政事業(yè)性收費等政府非稅收入全部納入預算管理,擴大了收入規(guī)模。三是得益于財力保障有力,確保了機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、各項法定等重點支出需要,提高了資金使用效率。根據(jù)全市財政經(jīng)濟形勢分析,預計可以圓滿完成全年收支預算。

三、預算執(zhí)行中存在的主要困難和問題

上半年,全市財政運行情況從總體上看雖然保持良好的態(tài)勢,但預算執(zhí)行中也還存在一些困難和問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

(一)三峽工程建設(shè)提供的稅收大幅度下降,增加了市直收入風險。據(jù)統(tǒng)計,XX年至XX年,三峽工程建設(shè)為我市提供的區(qū)域內(nèi)總收入分別為20355萬元、22212萬元、21248萬元、20578萬元、12416萬元、9360萬元,提供我市的地方一般預算收入分別為17221萬元、11469萬元、11953萬元、12671萬元、7136萬元、4896萬元。上半年三峽工程投資106707萬元,同比下降67.1%;上半年三峽工程建安稅收完成3267萬元,同比下降13%,2008年三峽工程建設(shè)竣工后建安稅收基本沒有;另外,去年同期長江電力股份公司股息紅利個人所得稅入庫2960萬元,今年無此項收入。

(二)宜昌特殊的稅源結(jié)構(gòu)制約了收入持續(xù)穩(wěn)定增長。水電是宜昌稅收收入的支柱行業(yè)。近幾年,葛洲壩電廠年入庫增值稅收約1.8億元,清江隔河巖電廠、高壩洲電廠年入庫增值稅收約1.4億元,由于水量和電價基本是衡量,這兩塊稅收基數(shù)大且沒有增量,維持增幅需其它稅收補充。上半年四大電站面臨特殊困難,收入很不理想。長江電力、三峽開發(fā)總公司上半年入庫企業(yè)所得稅16.3億元,比去年同期減少8715萬元,占全市國稅收入的比重也由去年的49.8%下降到41.8%。上半年四大電廠入庫增值稅1.79億元,比去年同期掉收1092萬元,提供市直一般預算收入3059萬元,占國稅部門提供的市直一般預算收入的22.2%,比XX年、XX年、XX年所占比重分別低15、24、11.3個百分點。三峽電廠上半年累計發(fā)電195.7億度,比去年同期增加13.5億度,當期入庫增值稅6078萬元,比去年同期增收1188萬元,但葛洲壩電廠受三峽電廠調(diào)控影響,發(fā)電量比去年同期減少3.3億度,上半年僅入庫增值稅6420萬元,比去年同期減少1339萬元。清江隔河巖、高壩洲兩個電廠受上游水布埡工程蓄水及水量不足影響,增值稅收入同比掉收1027萬元。類似問題今后可能經(jīng)常出現(xiàn),影響市直收入的穩(wěn)定性和增長速度。

(三)國家政策調(diào)整影響財政收入。一是今年以來央行五次調(diào)高銀行存款準備金率和三次上調(diào)存貸款利率,全市資金緊張的局面再次抬頭。從上半年投資資金到位情況看,國內(nèi)貸款比重已有所下降,加之銀行儲蓄存款加速向股市分流,企業(yè)融資將更加困難,企業(yè)后期投資和發(fā)展必受影響。二是出口退稅政策調(diào)整影響我市財政收入。國家為了進一步緩解我國外貿(mào)順差過大帶來的突出矛盾,抑制“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品出口,促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變和進出口貿(mào)易平衡,決定自XX年年7月1日起,調(diào)整部分商品的出口退稅政策,我市部分出口行業(yè)將受到影響。三是部分縣市比照實施西部大開發(fā)有關(guān)政策將帶來企業(yè)所得稅減收。按照《國務院辦公廳關(guān)于中部六省比照實施振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地和西部大開發(fā)有關(guān)政策范圍的通知》精神,當陽、遠安、興山、秭歸、長陽、五峰等六個縣市將比照實施西部大開發(fā)有關(guān)政策,凡符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》鼓勵類產(chǎn)業(yè)項目的企業(yè),經(jīng)稅務機關(guān)審核確認后,可減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。四是國家開發(fā)銀行征收方式的改變影響市直收入。XX年年5月8日,國家稅務總局下發(fā)了《關(guān)于國家開發(fā)銀行城市維護建設(shè)稅和教育費附加繳納辦法的通知》,將國家開發(fā)銀行城市維護建設(shè)稅和教育費附加由XX年的“集中劃轉(zhuǎn)、返還各地、各地入庫”的方式改為各分行直接向各地地稅局申報繳納。XX年以來,我市從國家開發(fā)銀行劃回收入2675萬元。今后此類稅收將按屬地納稅原則交到武漢市,劃轉(zhuǎn)十分困難。五是工業(yè)原、燃材料價格持續(xù)上漲,近年來石油、煤炭、礦石等生產(chǎn)資料出現(xiàn)了全球性暴漲,國家也多次調(diào)高基礎(chǔ)電價,加之國內(nèi)投資需求拉動,基礎(chǔ)性原材料價格繼續(xù)高位運行,高于工業(yè)品價格增幅,企業(yè)面臨較大的成本壓力。六是國家土地、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策日益規(guī)范嚴格,我市招商引資的成本將更高、難度將更大。

(四)規(guī)范公務員津貼補貼加重了財政支出壓力。為了規(guī)范公務員收入分配秩序,理順分配關(guān)系,按照全省統(tǒng)一要求,我市對公務員津貼補貼進行了規(guī)范。實施這一政策加重了財政支出壓力。過去由單位多渠道籌資解決津貼補貼,現(xiàn)在成為預算內(nèi)剛性支出;津貼補貼標準我市與省直機關(guān)和武漢市之間存在較大差距,縣市區(qū)之間也存在差距,平衡十分困難;事業(yè)單位績效工資改革滯后,需要進一步做好方方面面的工作,確保社會穩(wěn)定。

四、下半年主要工作措施

今年是全面貫徹落實市第四次黨代會精神的第一年,是我市發(fā)展和改革十分關(guān)鍵的一年。下半年我們將嚴格按照市人大常委會本次會議審議的意見,在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上,重點抓好以下工作。

(一)做大“財政蛋糕”,大力支持全市經(jīng)濟又好又快發(fā)展。充分有效地發(fā)揮公共財政發(fā)展經(jīng)濟的職能作用,牢固樹立抓經(jīng)濟發(fā)展首先要抓項目的思想,突出項目建設(shè)重點,堅持做大做強現(xiàn)有骨干企業(yè),支持多晶硅、三新磷化、長江鋁業(yè)、宜化、興發(fā)、東陽光等企業(yè)發(fā)展壯大。支持宜昌開發(fā)區(qū)發(fā)展,加快推進猇亭工業(yè)園區(qū)建設(shè),加快調(diào)研白洋化工園財政管理體制,支持有關(guān)部門解決項目建設(shè)中拆遷難、用地難、融資難等問題。支持有關(guān)部門加快落實招商引資項目,鼓勵企業(yè)走出去對外投資,擴大經(jīng)營規(guī)模。認真貫徹《中小企業(yè)促進法》,與金融部門協(xié)作配合,有效運用信用擔保體系,幫助中小企業(yè)解決融資難。完善財政政策,用好中央、省及本級外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進資金,支持三峽機場航空口岸、宜昌水運口岸建設(shè)。支持發(fā)展新型流通業(yè),加快內(nèi)外貿(mào)和城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化發(fā)展。支持企業(yè)不斷優(yōu)化出口結(jié)構(gòu),放大地方精品名牌效應,著力培育龍頭市場。創(chuàng)新財政投入方式,加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財政投入力度,完善城市功能,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。繼續(xù)加大財政支農(nóng)力度,支持“板塊基地”、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)和龍頭企業(yè)發(fā)展,支持品牌強農(nóng),提高“適宜區(qū)”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量。全力支持抗洪救災工作,確保救災扶貧資金及時足額到位。深入研究國家宏觀經(jīng)濟政策,認真分析三峽工程對我市經(jīng)濟的影響,多請示、多匯報,積極爭取上級部門支持,努力尋求應對措施,拓寬財源建設(shè)領(lǐng)域,確保全市經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全力支持社會事業(yè)發(fā)展和解決民生問題。集中財力重點支持社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和解決民生問題。一是大力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。加快農(nóng)村能源建設(shè),加快實施農(nóng)村飲水安全工程,切實改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。認真落實糧食直補、良種補貼、農(nóng)機購置補貼、退耕還林補助、國家生態(tài)效益補償?shù)雀黜椈蒉r(nóng)政策,切實維護農(nóng)民利益。二是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。增加教育投入,建立健全農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制,促進教育公平。大力發(fā)展職業(yè)教育,繼續(xù)支持湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院的建設(shè)和發(fā)展。三是大力支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。調(diào)整政府衛(wèi)生投入的方向和結(jié)構(gòu),建立城市社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費保障機制。認真落實投入政策,繼續(xù)支持突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救助、重大疾病預防控制等公共衛(wèi)生體系建設(shè)。四是切實加強社會保障工作。繼續(xù)支持“五險統(tǒng)一、一票征繳”征收模式,擴大社會保險費征收面。完善社會救助制度,努力解決困難群眾的基本生活問題。加強就業(yè)再就業(yè)資金的使用管理,認真落實促進就業(yè)再就業(yè)各項財稅政策。五是大力支持文化、體育、廣播等社會事業(yè)發(fā)展。加大對公益性文化事業(yè)的支持力度,逐步形成覆蓋范圍廣、功能完備的公共文化服務體系。重點支持市圖書館、廣電中心等公益性文化設(shè)施建設(shè),繼續(xù)支持辦好八藝節(jié)。落實我市民族民間文化保護工程等重大項目經(jīng)費。加大對體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,打造宜昌特色體育賽事品牌。加快支持實施廣播電視“村村通”等工程。

(三)嚴格預算約束,努力實現(xiàn)收支平衡。進一步強化財政收支管理,不斷提高預算管理水平,確保收支平衡。圍繞市委、市政府提出的今年地方一般預算收入增長15%的目標組織好財政收入。嚴格依法治稅、治費,決不允許超越職權(quán)隨意或變相減免稅費。嚴格執(zhí)行稅款征收、入庫規(guī)定,堅決杜絕預征預借、虛收空轉(zhuǎn)、借款繳稅以及混淆收入級次、串戶混庫等行為。加強對主體稅種和重點企業(yè)、重點地區(qū)、重點行業(yè)以及重點環(huán)節(jié)收入的征管。加強稅源監(jiān)控,加大清理欠稅工作力度,嚴厲打擊各種偷稅、騙稅和逃稅行為。加強非稅收入征收管理,嚴格以票控費,規(guī)范繳庫繳戶行為,做到應收盡收。加強收入分析,對收入形勢跟蹤監(jiān)測,進一步挖掘財政增收潛力。堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出、確保重點的原則,貫徹“一要吃飯、二要建設(shè)、三要科學發(fā)展”的要求,做到有保有壓,優(yōu)先保證市直干部教師工資及時足額發(fā)放、行政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和重點項目建設(shè)需要。強化節(jié)支措施,大力壓縮一般性支出,嚴格控制新增支出,無重大特殊情況不得調(diào)整預算,確需追加預算嚴格程序逐級審批。牢固樹立過緊日子的思想,牢記“兩個務必”,全面厲行節(jié)約,嚴格控制樓堂館所建設(shè),堅決制止鋪張浪費,加強政府投資評審,提高支出效益。

(四)堅持制度創(chuàng)新,強力推進財政改革。一是進一步完善部門預算。將預算內(nèi)外資金、政府性基金統(tǒng)籌安排,預算編制細化到具體項目,完善定額標準體系和行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標準,逐步實現(xiàn)公共服務均等化,不斷提高預算編制的合理性、規(guī)范性和科學性。二是進一步健全國庫集中收付制度。規(guī)范資金撥付流程,簡化辦事程序,強化崗位責任,整合網(wǎng)絡(luò)信息資源,適時推行公務卡,強化預算執(zhí)行監(jiān)督。三是進一步規(guī)范政府采購。不斷擴大政府采購規(guī)模,將所有財政資金中符合政府采購條件的項目納入政府采購范圍,規(guī)范政府采購審批程序,依法加強集中采購項目的管理。四是進一步強化“收支兩條線”管理。認真貫徹落實《湖北省政府非稅收入管理辦法》,實行“統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理,依法收繳、收支脫鉤,綜合預算、統(tǒng)籌安排”,扎實開展“收支兩條線”規(guī)定達標活動。

(五)強化財政監(jiān)管,著力提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。在建立健全監(jiān)督約束機制上很下功夫,著力監(jiān)督涉及人民群眾切身利益的財政資金分配使用情況。嚴格土地基金預算管理,土地收入全額繳入市級國庫,土地支出一律通過市級基金預算安排。按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求、分級組織”的原則,認真開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查,全面分析清查中發(fā)現(xiàn)的問題,結(jié)合實際研究制定市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)管理辦法。認真貫徹落實《會計法》,以《會計法》執(zhí)法檢查為契機,不斷提高會計信息質(zhì)量。加強注冊會計師行業(yè)鑒證報告?zhèn)浒腹芾砉ぷ?,建立完善行業(yè)自律評價制度。繼續(xù)深化財政與編制政務公開,加大監(jiān)管力度,嚴格依法行政、依法理財。

主任、常務副主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

XX年年是深入貫徹落實科學發(fā)展觀、積極推進社會主義和諧社會建設(shè)的重要一年,財政工作任務相當艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導下,在人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督和支持下,認真貫徹落實市第四次黨代會的各項決策,虛心聽取社會各界的意見和建議,積極開拓創(chuàng)新,扎實努力工作,確保圓滿完成全年財政預算和各項財政工作任務,以新的成績迎接黨的十七大勝利召開!

第十篇 上半年財政預算執(zhí)行情況報告1100字

主任、副主任、秘書長,各位委員:

受市政府委托,現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議,作關(guān)于______年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告,請予審議,并請列席會議的人員提出意見。

一、___年上半年財政收支情況

今年以來,全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,以科學發(fā)展觀為指導,以“為民理財,促進發(fā)展,為民服務,促進和諧”為宗旨,依法加強征管,有效保障重點,財政運行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。

收入在全省位次情況:上半年,我市財政收入規(guī)模居全省第6位,增幅居全省第9位,比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

二、___年上半年預算執(zhí)行情況

(六)深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日,市本級按照“規(guī)范管理、服務創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則,全面啟動2024年部門預算編制工作。制訂下發(fā)8個預算編制及管理文件,新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經(jīng)費預算表、嚴格公務用車和“四項資產(chǎn)”預算審核,提高預算編制準確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力,確保全年收支預算平衡,市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務”工作,切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價,比上年新增項目30個,涉及財政資金1.7億元。制訂《___年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》,完善績效目標評價體系,實施項目跟蹤問效,提升財政管理績效。

總體來看,今年上半年我市財政預算執(zhí)行情況總體較好,財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長,財政保障能力明顯提高。同時,預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題,主要是:財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大,可用財力增長有限,新增剛性支出擴圍,財政收支矛盾十分突出,財政績效還需提升,財政改革有待深化,等等這些問題,我們將高度重視,采取針對性措施,加強財政科學化精細化管理,不斷提高預算管理水平。

三、為完成全年預算任務而努力

下半年,財政部門將繼續(xù)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署,加強財政管理,嚴格預算執(zhí)行,主動保障積極財政政策的落實,全力服務我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

(一)科學組織財政收入,擴大財力規(guī)模。___年,全市財政總收入預算為156.9億元,增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟形勢,全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調(diào)度”的原則,積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯(lián)系,圍繞收支目標任務,落實責任,加強調(diào)度,牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施,進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力,規(guī)范非稅收入管理,努力實現(xiàn)收入均衡入庫,確保圓滿完成全年收入任務。

第十一篇 財政預算執(zhí)行情況工作報告4750字

各位代表:

我受區(qū)人民政府委托,向大會作武清區(qū)__年預算執(zhí)行情況和__年預算草案的報告,請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、__年財政預算執(zhí)行情況

__年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導下,財稅部門以科學發(fā)展觀為指導,認真貫徹落實黨的__屆三中、四中全會,市委九屆六次全會和區(qū)委三屆六次全會精神,按照“積極應對挑戰(zhàn),擴大開發(fā)開放,推進率先發(fā)展”的總體要求,積極組織收入,大力控減支出,創(chuàng)新工作機制,穩(wěn)步推進財政改革,實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行,為武清建設(shè)與發(fā)展提供了有力保障,較好地完成了區(qū)三屆人大五次會議確定的預算收支任務。

全區(qū)三級財政收入完成71.1億元,完成預算的101.5%,比上年增長26.7%。其中區(qū)級收入完成328,216萬元,完成預算的104.5%,比上年增長26%。

按照現(xiàn)行財政體制計算,區(qū)級財政收入328,216萬元,各項結(jié)算補助101,172萬元,本年實得財力429,388萬元,比上年增長23.4%。

區(qū)級正常經(jīng)費和基金支出429,000萬元,完成預算的100.5%,比上年增長22.3%。

區(qū)實得財力與本年度正常經(jīng)費和基金支出相抵,財政滾存結(jié)余388萬元。

__年,面對國際金融危機的不利影響,我們主動適應新形勢發(fā)展變化,積極探索新思路、新招法,不斷深化財政體制改革,強化財政收支管理,各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作:

(一)認真落實“保增長渡難關(guān)上水平”工作要求,為企業(yè)辦實事、解難題、求實效。

完善融資擔保體系,搭建中小企業(yè)融資擔保平臺,緩解企業(yè)融資難問題。為19戶企業(yè)提供了1.2億元貸款擔保。加大對受金融危機影響困難企業(yè)的幫扶力度,撥付穩(wěn)崗補貼、工商企業(yè)注冊登記費補助、外貿(mào)出口發(fā)展專項資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2,740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉(xiāng)工作實施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉(xiāng)工作實施方案》,兌付補貼資金1,200萬元,下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售額達到1億元,有力地拉動了農(nóng)村市場消費。

(二)強化稅收征管,努力擴大財政收入規(guī)模。

面對國際金融危機的沖擊和國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的嚴重困難,全體財稅干部職工迎難而上,堅持把組織收入工作放在首位,著力強化稅收和非稅收入征管,保證收入及時足額入庫。繼續(xù)完善重點稅源監(jiān)控機制和控管體系,強化稅收源頭控制機制,實行稅收全程監(jiān)控。同時堅持開源與挖潛相結(jié)合,實施“走出去”戰(zhàn)略,加大 “跑”和“爭”的力度,用好用足財政優(yōu)惠政策,引進大項目、好項目,涵養(yǎng)培植財源。財政、稅務以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機制,實行綜合治稅。抓住經(jīng)濟企穩(wěn)回升的有利時機,適時調(diào)整收入任務。嚴格落實收入目標責任制,對部門和基層征收單位的收入任務、收入進度進行量化考核,強化責任,調(diào)動了組織收入的積極性,保證了財政收入穩(wěn)步增長。

(三)創(chuàng)新體制機制,財政改革取得新突破。

建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度,成立國庫支付中心,制定《武清區(qū)財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區(qū)財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》,在統(tǒng)計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。

完善投資評審和政府采購制度。堅持二者互為補充,配套聯(lián)動,嚴格遵循“先評審、后招標”、“先評審、后撥款”的工作程序,對區(qū)級重點工程進行嚴格審核,堅決核減不合理支出,節(jié)約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項,總預算金額24.8億元,核減金額8.7億元,核減率為35%;組織政府采購120次,總預算價格19.2億元,節(jié)約資金5.3億元,資金節(jié)支率達27.6%。

(四)加強投融資管理,為經(jīng)濟發(fā)展提供財力支撐。

充分發(fā)揮財政職能,努力擴大投融資規(guī)模,為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元,保證了東環(huán)線及津京高速聯(lián)絡(luò)線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區(qū)級重點工程項目的資金需要。加大對示范工業(yè)園的資金扶持力度,及時撥付示范工業(yè)園征地補償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資資金4億元。

(五)加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度,新農(nóng)村建設(shè)扎實推進。

堅持以人為本,統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念,把改善民計民生、農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和農(nóng)村面貌作為發(fā)展重點。安排1.6億元,用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng)建、農(nóng)村基層活動場所等新農(nóng)村基礎(chǔ)工程建設(shè);撥付5,200萬元,用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地治理項目和富貴、黑馬兩個產(chǎn)業(yè)化項目;將糧食直補和良種補貼資金4,022萬元發(fā)放到18萬農(nóng)戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設(shè)施農(nóng)業(yè)保險的基礎(chǔ)上,開展小麥保險業(yè)務,為全區(qū)8.1萬畝小麥支付保險費146萬元;以支農(nóng)惠農(nóng)為目標,開展農(nóng)民人身意外傷害保險費財政補貼工作,為全區(qū)70多萬農(nóng)民投保意外傷害險,農(nóng)民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險金,切實使農(nóng)民得到了實惠;努力做好“普九”債務化解工作。嚴格按照上級安排,高質(zhì)量完成方案制定、債務鎖定和清理核實等工作,共涉及全區(qū) 17個鄉(xiāng)鎮(zhèn),債務總額4,670萬元,償債工作已全部完成。

(六)統(tǒng)籌安排資金,支持各項社會事業(yè)發(fā)展。

堅持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強區(qū)戰(zhàn)略,不斷加大投入力度。安排資金5,321萬元,用于中小學校公用經(jīng)費、困難學生教科書、住宿費減免和助學金發(fā)放;安排4,112萬元,用于河西小學、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實訓樓設(shè)備購置以及中小學校修繕;落實教師績效工資改革政策,為全區(qū)教職工補發(fā)工資1.54億元。

努力構(gòu)建農(nóng)村社會救助體系。籌集資金9,910萬元,全面做好新農(nóng)合工作。全區(qū)共有66萬人參合,參合率達99%,居全市第一;實施城鎮(zhèn)和農(nóng)村社會養(yǎng)老補貼制度,為全區(qū)11萬城鎮(zhèn)和農(nóng)村60周歲以上老年人發(fā)放生活補助金8,333萬元;將2,940萬元五保低保資金發(fā)放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬元,完善18項社區(qū)公共衛(wèi)生服務,實現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;繼續(xù)做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動“兩險” 推動工作,建立起覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,維護了社會的和諧穩(wěn)定。

以建設(shè)文明城市為目標,加大城區(qū)現(xiàn)代化管理改造投入。籌資3,063萬元,用于計生委服務站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1,256萬元,完成新城規(guī)劃總體設(shè)計、應急聯(lián)動指揮系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)字化系統(tǒng)項目建設(shè)一期工程等;安排環(huán)境整治支出1,200萬元,用于綠化養(yǎng)護、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運等,美化了城區(qū)環(huán)境,提升了城市載體功能。

認真分析總結(jié)__年財稅工作,財政收入規(guī)模不斷擴大,支持和促進經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮,保障和改善民生成效顯著,財稅改革取得重大進展,財政資金管理的科學化精細化水平有了新的提高。但預算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問題,主要表現(xiàn)為:財政收入雖然實現(xiàn)大幅度增長,但收入結(jié)構(gòu)不盡合理,質(zhì)量不高,可支配財力不足;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難,基層政權(quán)保障和公共服務能力有待增強;稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié);受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務等因素影響,財政支出增長較快,平衡預算的壓力進一步加大;財政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問題,采取積極有效措施,妥善加以解決。

二、__年財政預算草案

根據(jù)區(qū)委總體部署,結(jié)合我區(qū)發(fā)展實際,__年財稅工作的指導思想是:認真貫徹黨的__屆四中全會、中央經(jīng)濟工作會議、市委九屆七次全會和區(qū)委三屆七次全會精神,深入學習實踐科學發(fā)展觀,進一步解放思想,下大力培植和壯大財源,擴大財政收入總量。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),集中資金保證政權(quán)運轉(zhuǎn)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)以及重點工程的支出需要。積極推進財稅體制機制創(chuàng)新,提高財稅工作質(zhì)量。切實加強財政科學化精細化管理,強化公共財政服務保障能力,把保增長、保發(fā)展、保民生作為財政工作的首要任務,為全區(qū)開發(fā)開放和經(jīng)濟社會科學發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。

根據(jù)上述指導思想以及全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的主要預期目標,__年財政預算草案是:三級財政收入完成90.4億元,比上年增長27.2%。其中區(qū)級收入426,261萬元,增長29.9%。

按照現(xiàn)行財政體制計算,區(qū)級預算收入426,261萬元,各項結(jié)算補助100,266萬元,區(qū)預算可得財力為526,527萬元,比上年增長22.6%。

__年安排正常經(jīng)費和基金支出526,000萬元,比上年增長22.6%。

區(qū)預算可得財力與預算支出相抵,財政滾存結(jié)余527萬元。

三、全面加強財政科學化精細化管理,確保圓滿完成全年預算任務

為確保圓滿完成__年預算任務,我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上,堅持依法理財、強化科學管理。為此,重點抓好以下幾方面工作:

(一)多措并舉,努力擴大財政收入規(guī)模。

要把組織收入作為全部工作的重中之重,加強稅收與非稅收入征管,做到應繳盡繳、應收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創(chuàng)新,進一步優(yōu)化稅收服務,幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策,發(fā)揮稅收政策資源的最大效應。狠抓財源建設(shè),繼續(xù)完善財稅扶持政策,重點強化對市區(qū)級大項目的扶持力度,發(fā)揮其輻射帶動作用。加大對開發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的扶持力度,為全區(qū)大開發(fā)、大開放培植后續(xù)財源,做實增收基礎(chǔ)。

(二)嚴格控制支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益。

堅持勤儉理財,繼續(xù)強化過緊日子的思想,在財政資金管理和使用上做到精打細算,講求效益。加強行政事業(yè)單位辦公設(shè)備管理,在深入調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上,制定統(tǒng)一標準,嚴格控制配置標準和使用年限,降低行政成本,節(jié)約財政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績效工資發(fā)放、事業(yè)干部績效工資改革、公務員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補助基礎(chǔ)上,厲行節(jié)約,嚴控一般性支出。同時牢固樹立節(jié)支也是增收的理念,嚴禁隨意增加大的項目支出和超概算資金,嚴格控制會議費、招待費、汽車購置費等非生產(chǎn)性支出。

(三)創(chuàng)新體制機制,推進財政管理改革。

為進一步規(guī)范預算編制程序,改進預算編制方法,細化預算編制內(nèi)容,在區(qū)直一級預算單位全面推行部門預算,以建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益,適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求的預算管理體系。積極推進國庫集中支付制度改革,在工資性支出、政府采購支出實行國庫集中支付的基礎(chǔ)上,將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續(xù)做好投資評審工作,完善相關(guān)制度,提高評審質(zhì)量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購改革,加強采購環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督檢查,規(guī)范政府采購秩序,提高政府采購質(zhì)量。加大財政監(jiān)督檢查力度,對新農(nóng)村建設(shè)資金、區(qū)級重點工程資金、社會保障資金開展全面監(jiān)督檢查,提高資金使用效益。

(四)強化投融資管理,支持區(qū)級重點項目建設(shè)。

充分發(fā)揮財政的投融資主渠道功能,全力支持區(qū)級重點項目建設(shè)。按市政府要求做好投融資平臺整合工作,做大做強特定目的公司,提高投融資能力和水平。加強銀政合作,開展全方位融資。全年確保融資20億元,支持新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)級重點項目建設(shè)。積極探索大項目績效管理辦法,嚴格控制工程項目,在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規(guī)模,規(guī)避債務風險。進一步強化重點工程建設(shè)資金的監(jiān)管,實行項目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合,建立資金撥付后監(jiān)督檢查機制、項目完工評估決算機制,實現(xiàn)管理的規(guī)范化,確保資金安全有效使用。

(五)統(tǒng)籌調(diào)度財政資金,努力構(gòu)建和諧社會。

進一步加大教育事業(yè)投入力度,支持城區(qū)學校新建、擴建及農(nóng)村中小學布局結(jié)構(gòu)調(diào)整,落實“兩免一補”政策資金;大力籌集資金用于城區(qū)道路、環(huán)境整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街文體中心建設(shè)和電子政務工程等;安排資金1.4億元,全力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),繼續(xù)抓好糧食直補、良種補貼、奶牛生豬補貼、政策性農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)民素質(zhì)提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng)建等工作;全面做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保障實施工作,完善農(nóng)村最低生活保障制度,做好城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補助發(fā)放,努力搭建覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。

各位代表:__年,面對新機遇與挑戰(zhàn),全區(qū)財稅干部決心在區(qū)委的領(lǐng)導下,在區(qū)人大常委會的監(jiān)督下,堅定信心、攻堅克難,確保完成財政預算任務,為促進全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展而努力奮斗!

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