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審計部門年度工作總結(jié)報告十篇

發(fā)布時間:2024-10-18 查看人數(shù):76

審計部門年度工作總結(jié)報告

第一篇 審計部門年度工作總結(jié)報告 1850字

各位領(lǐng)導(dǎo):

一年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實'這一工作目標(biāo),積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面,實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變??梢哉f經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作:

一、x年的主要工作

1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基矗

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,加上銷售總公司的肥料,xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定,嚴(yán)格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機會,為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

第二篇 審計部門2023年上半年廉政反腐工作總結(jié) 1900字

一、統(tǒng)一思想,認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制我局黨組高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,把貫徹落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制作為重要的政治責(zé)任,納入重要議事日程,精心研究部署,認(rèn)真組織實施。一是加強學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。定期召開學(xué)習(xí)培訓(xùn)會,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了中央、省、市、區(qū)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的要求和規(guī)定;二是統(tǒng)一思想,明確意義。通過學(xué)習(xí),局班子清醒地認(rèn)識到抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)是一項重大政治責(zé)任,進(jìn)一步增強了政治責(zé)任感和工作緊迫感,自覺把廉政建設(shè)、反腐敗斗爭與審計工作結(jié)合起來;三是分工明確,團結(jié)協(xié)作。建立了一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,局班子成員對局長負(fù)責(zé),各自按照分工抓好分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作機制。

二、以人為本,大力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教工作

(一)積極開展工作作風(fēng)集中教育整頓活動,促進(jìn)廉潔從我局認(rèn)真開展了工作作風(fēng)集中教育整頓活動,通過此項活動,使全體審計人員的審計為民意識、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致意識、職業(yè)敏感意識、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識、廉潔從審與嚴(yán)格管理意識進(jìn)一步增強,工作效率,工作質(zhì)量明顯提高,強化了對審計風(fēng)險的控制。

(二)加大了預(yù)__敗工作力度,推進(jìn)治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀(jì)委會議精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,結(jié)合審計工作實際,突出重點,強化責(zé)任,采取預(yù)防為主,狠抓源頭的方法,進(jìn)一步加大了反腐__的工作力度,扎實推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐__工作的落實,為審計工作目標(biāo)任務(wù)的順利實施,提供了強有力的保障。

2、提高認(rèn)識,轉(zhuǎn)變觀念,繼續(xù)深入推行送達(dá)審計,降低成本,減輕被審計對象的負(fù)擔(dān),提高工作效率,減少審計人員與審計對象之間的聯(lián)系,切實做到依法審計、廉潔審計。在此項工作的開展中,收到了明顯的效果,受到被審計單位的肯定和好評。

3、完善制度,嚴(yán)格執(zhí)法,促進(jìn)廉潔從政。一是強化責(zé)任。認(rèn)真實行了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,年初與各科室簽定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任書》,強化廉政考核責(zé)任制,落實責(zé)任追究制;二是規(guī)范審計行為。堅持民主集中制,堅持重大審計案件集體討論制度,嚴(yán)格遵守審計準(zhǔn)則,認(rèn)真執(zhí)行審計署6號令頒布的審計質(zhì)量控制辦法,進(jìn)一步規(guī)范審計行為,使審計工作做到法制化、規(guī)范化、科學(xué)化;三是健全制約機制。嚴(yán)格堅持審計項目三級復(fù)核、案審會議制度和審計回訪制度,確保了審計工作質(zhì)量,明確責(zé)任,有效防范審計風(fēng)險,同時,把監(jiān)督落實到事前、事中和事后,貫穿于審計業(yè)務(wù)工作的始終,通過審計回訪,加大了對審計結(jié)果執(zhí)行情況的督促檢查力度,對回訪情況及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員,提高了審計執(zhí)行率,同時對審計人員遵守紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查,將廉潔從審的工作作風(fēng)貫穿于整個審計過程中;四是提高審計透明度。通過局政務(wù)公開欄、電子政務(wù)等形式,將審計項目,審計流程予以公開,并設(shè)立了舉報電話和意見箱,向?qū)徲媶挝还緦徲嫾o(jì)律,進(jìn)一步提高了審計監(jiān)督的透明度,主動接受社會監(jiān)督,確保行政執(zhí)法“十不準(zhǔn)”規(guī)定和審計紀(jì)律“新八不準(zhǔn)”規(guī)定的落實。

三、認(rèn)真履行職責(zé),抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和宣教工作的落實

1、加強領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)區(qū)委組織部的委托,切實加強領(lǐng)導(dǎo),采取有力措施,認(rèn)真制定審計工作方案,搞好審前調(diào)查,堅持審前公示,實行雙向承諾,開好審前座談會和審結(jié)交換意見會,客觀公正,實事求是地分清責(zé)任,依法處理問題。在紀(jì)委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下,今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作,充分發(fā)揮了經(jīng)濟責(zé)任審計對加強經(jīng)濟監(jiān)督和權(quán)力監(jiān)督的作用,推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。

2、認(rèn)真開展各項協(xié)辦任務(wù)。按照責(zé)任分工,我局在抓好經(jīng)濟責(zé)任審計的同時,積極配合相關(guān)部門,在審計工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點工作、加強抗震救災(zāi)款物管理監(jiān)督等工作任務(wù),較好地發(fā)揮了審計部門的工作職責(zé)。

四、嚴(yán)律于已,率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準(zhǔn)則》和各項廉政紀(jì)律規(guī)定,全面貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)__敗體系實施綱要》,認(rèn)真召開了以“強化親民為民意識、服務(wù)黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會,同志之間能認(rèn)真開展批評和自我批評,都積極主動地分析問題、查找原因,制定了切實可行的整改措施,以務(wù)實的工作態(tài)度和扎實的工作作風(fēng),為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。

五、踐行承諾,爭當(dāng)表率今年初,局黨組對社會公開了五項廉潔自律承諾和“新八不準(zhǔn)”,從半年來的工作實踐來看,黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行,踐行了各項承諾,結(jié)合年內(nèi)各項專項整治工作認(rèn)真進(jìn)行清理,班子成員無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生,為帶領(lǐng)一支作風(fēng)過硬、敢于堅持原則的審計隊伍打下了堅實的基礎(chǔ)。今年上半年,全局無一違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生,樹立起了良好的審計機關(guān)和審計干部隊伍形象。

第三篇 審計部門工作總結(jié) 3150字

****年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認(rèn)識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

*.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

*.在學(xué)校機構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

*.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員*名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作高手。

*.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。

*.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。

*.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文*篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處一道,對集團每個中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

科教興國和發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責(zé)任,提高了經(jīng)濟效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目***余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同**余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金***多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作

認(rèn)真貫徹落實三個代表重要思想,進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險的原則,穩(wěn)步推進(jìn)審計工作深入的開展。

*.開展決算審計*項,通過對****年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進(jìn)行審計,提出了相關(guān)意見和建議,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

*.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查*項,提出合理化建議**余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計***萬元(其中家電公司*****萬元;機械廠*****萬元;印刷廠*****萬元;文體用品公司****萬元),現(xiàn)基本已全部追回。

*.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計*項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任,同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

*.基建審計:隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴大,基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目***多項,審計金額****多萬元,審減金額***多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失,維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。

*.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽**項,促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

*.全面開展審計工作,對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進(jìn)行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計**項,糾正不合理費用支出*萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實維護(hù)了廣大教職工的利益,開展專案審計*項,糾正違紀(jì)資金**余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,受到了全校教職工的好評。

*.積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目*項,既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。

七.工作體會

*.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的.高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。

*.健全的審計機構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,審計機構(gòu)不斷得到完善,辦公環(huán)境大大改觀,工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員*名,其中高級會計師*名,高級審計師*名,會計師和工程師*名,今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生*名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

*. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之,經(jīng)過全處同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益,為自己贏得了很多榮譽,審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨著我校改革的進(jìn)一步深入,我們將面臨許多新問題:審計工作急需與國際接軌,審計制度有待進(jìn)一步完善,審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計力度需進(jìn)一步加強。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在十六大精神指導(dǎo)下,努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,結(jié)合十六大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想,聯(lián)系本單位的實際情況,努力使工作再上新臺階!

****年**月**日

第四篇 區(qū)審計部門年末工作總結(jié) 3750字

年是“十一五”計劃的收官之年。一年來,在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,局領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)帶領(lǐng)全體審計人員,以飽滿的工作熱情和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,堅持依法審計,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能,積極服務(wù)于黨政決策、服務(wù)于經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)于社會民生,各項工作都取得了長足發(fā)展。保持了省級文明機關(guān)稱號,獲得全區(qū)部門考核先進(jìn)單位、經(jīng)濟建設(shè)十佳服務(wù)單位、人口責(zé)任目標(biāo)達(dá)標(biāo)獎,全市依法行政宣傳工作先進(jìn)單位,《中國審計報》通聯(lián)宣傳工作先進(jìn)單位等榮譽。

一、審計工作成效明顯

一年來,共組織實施審計項目42個,查處違規(guī)資金975萬元,查處管理不規(guī)范資金5.6億元,促進(jìn)增收節(jié)支773萬元。招商引資3200萬元,完成目標(biāo)任務(wù)的100%。主要開展了以下幾個方面的工作:

預(yù)算執(zhí)行審計不斷深化。在對區(qū)財政局組織區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和區(qū)地稅局稅收征管情況審計的同時,結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計,對48個部門單位預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,開展了中央及省“擴內(nèi)需、保增長”項目資金、社會保險基金、農(nóng)村“兩網(wǎng)”運行、抗旱救災(zāi)資金等8項專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查。查糾了應(yīng)入庫資金未及時入庫、虛列支出、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、帳務(wù)處理不規(guī)范、內(nèi)控存在薄弱環(huán)節(jié),以及在專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查中發(fā)現(xiàn)的各類問題,并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題實施了督促整改。我們的做法被審計署網(wǎng)站和《中國審計》刊發(fā)介紹。

經(jīng)濟責(zé)任審計逐步完善。重點關(guān)注了任中審計,通過任中審計,及時發(fā)現(xiàn)任期財政財務(wù)管理中存在的問題和不足,切實整改,避免了問題的積累,消除隱患,為部門單位更好地開展工作創(chuàng)造了有利條件。對審計查出的問題,分別作出了審計決定,提出了相應(yīng)的審計建議。通過審計情況看,被審計的單位和領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)總體情況好于往年,審計查出的問題也得到了及時糾正。經(jīng)濟責(zé)任審計有效的促進(jìn)了全區(qū)財政財務(wù)管理工作的規(guī)范化,促進(jìn)了干部隊伍的廉政建設(shè)。

專項資金審計得到加強。重點加強了中央及省宏觀調(diào)控資金,以及事關(guān)民生的專項資金審計。對調(diào)控資金項目實施過程中有關(guān)問題實行跟蹤督促整改,搞好社會保障資金、住房公積金、抗震救災(zāi)捐贈資金、殘疾人就業(yè)保障金等的審計,開展全區(qū)農(nóng)村住房建設(shè)與危房改造跟蹤審計和審計調(diào)查,促進(jìn)中央和各級黨委、政府惠民政策的落實。社會保障資金邊審計、邊整改,先后清欠276戶、金額2175萬元。財政保障性就業(yè)資金審計,促進(jìn)全區(qū)提高保障標(biāo)準(zhǔn)近10個百分點,增加就業(yè)崗位近200余個,改善了低保資金支付方式。我們的做法被《中國審計報》刊載推介。

投資審計力度逐年加大。組織開展了校舍改造、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、農(nóng)村住房建設(shè)與危房改造、醫(yī)藥物流園審計和審計調(diào)查等項目,有效遏制高估冒算、虛報工程造價等現(xiàn)象,提高了財政資金的使用效益。僅一個街道社區(qū)服務(wù)中心工程項目審計,就審減工程造價30萬元,審減率達(dá)到20.3%;組織了對醫(yī)藥物流園項目的審計,僅一個項目審減值就近2000萬元。

二、班子和隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強

(一)加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),為審計工作發(fā)展提供堅強組織保障。堅持黨的民主集中制原則,做到大事講原則,小事講風(fēng)格,人事安排、大項開支均由班子集體研究決定,審計定案由審計業(yè)務(wù)會議討論決定。堅持每周一上午的班子成員碰頭會制度,總結(jié)安排工作,溝通交流思想;定期召開黨組民主生活會,認(rèn)真開展批評與自我批評,營造寬松和諧的工作氛圍,增強了班子的凝聚力。

(二)抓好思想教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),為審計工作發(fā)展提供政治保證和智力支持。深入組織開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動,全體審計人員的政治思想水平不斷提高。思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)做到“三個經(jīng)?;?。一是集中整訓(xùn)經(jīng)常化。每年年初、年中和年底,都要組織為期一周的集中整訓(xùn),統(tǒng)一思想、更新知識、交流業(yè)務(wù)、研討工作、共同提高。二是談心溝通經(jīng)?;@弥芪逑挛鐚W(xué)習(xí)時間,認(rèn)真開展談心交流活動,同志們敞開心扉,交流思想,溝通感情,活血化瘀,增進(jìn)團結(jié)。三是業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)經(jīng)常化。采取集中學(xué)法、案例分析、開展審計調(diào)研和業(yè)務(wù)交流、外出培訓(xùn)等多種方式,不斷提高審計人員業(yè)務(wù)知識和技能。

(三)以“五型”機關(guān)建設(shè)為抓手,深入開展文明機關(guān)創(chuàng)建。以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為動力,以學(xué)習(xí)型、法制型、廉政型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“五型”機關(guān)建設(shè)為抓手,強化措施大力加強審計機關(guān)精神文明建設(shè),有力地推動了各項工作的全面開展。堅持規(guī)范執(zhí)法和文明審計,審計工作中,做到相互尊重,平等待人,心平氣和,以理服人,充分聽取被審計單位的意見和建議,杜絕“冷、硬、橫”現(xiàn)象,審計工作開展到哪里,就把文明執(zhí)法的形象樹立到哪里。通過實行審計公示、政務(wù)公開、審計回訪、召開被審計單位座談會、設(shè)立舉報箱、公開舉報電話等措施,廣泛接受社會監(jiān)督。局機關(guān)設(shè)立審計服務(wù)熱線電話,隨時為社會各界提供審計法規(guī)咨詢和審計業(yè)務(wù)服務(wù),受到社會各界的好評。繼續(xù)保持了省級文明機關(guān)稱號。

(四)不斷加強黨風(fēng)廉政建設(shè),促進(jìn)審計干部隊伍廉潔勤政。堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與審計工作同部署,同落實,同檢查,同考核,做到警鐘長鳴,常抓不懈。一是加強思想教育,夯實廉政基礎(chǔ)。二是堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭,嚴(yán)格自律。三是嚴(yán)明審計紀(jì)律,規(guī)范審計行為。四是認(rèn)真搞好監(jiān)督檢查。對機關(guān)科室和所屬事業(yè)單位下達(dá)了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,每半年進(jìn)行一次考評;建立了中層干部廉政檔案;實行了審計公示、審計回訪制度,公布了廉政舉報電話,加強了審計人員內(nèi)部監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)督和社會監(jiān)督。通過采取多種措施,杜絕不良現(xiàn)象的發(fā)生,維護(hù)審計部門的良好形象。

(五)認(rèn)真貫徹落實干部選拔任用制度,優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu)。組織領(lǐng)導(dǎo)班子和審計干部認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實中央關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用“四項制度”,堅持干部選拔任用工作的公開、公正和公平,努力營造風(fēng)正氣順的和諧干部工作氛圍。今年,根據(jù)工作需要,對部分中層干部崗位實行了競爭上崗,請組織、人事和紀(jì)檢部門同志參與競崗工作領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格按照競崗工作程序操作,有6位同志參與競崗,有4位同志成功競崗,按照干部任用程序進(jìn)行了公示和任用。一年來,競爭上崗的4位中層干部,都能夠獨當(dāng)一面,充分發(fā)揮了骨干和帶頭作用,各項工作都取得了良好成績。

(六)審計信息宣傳工作進(jìn)一步加強。縱向比較,今年審計信息總量是往年3倍,采用次數(shù)占到編發(fā)期數(shù)的100%。共編發(fā)審計信息53期,被各級部門和媒體采用54次,被區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示35次。其中,被審計署采用17次,國務(wù)院法制辦采用1次,省政府法制網(wǎng)采用1次,市級媒體(日報.新聞)采用8次,市政府法制網(wǎng)采用3次,《審計》采用5次,《審計信息》采用1次,區(qū)級媒體(公眾信息網(wǎng))采用12次,區(qū)委、區(qū)政府采用6次。為配合新審計法實施條例的貫徹落實,我們專門出版了1期審計專刊,全體動員人人動手動腦,每人都為??珜懳恼隆⒃姼?、散文,談體會、講打算、鼓干勁、定措施。區(qū)委書記邊峰、區(qū)長李輝同志分別為??}詞、撰文,要求全區(qū)進(jìn)一步重視、支持審計工作,進(jìn)一步加強審計監(jiān)督,為全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展及和諧社會建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。

三、存在的不足和下步打算

年,審計工作取得了許多成績,但是也還存在一些不足之處,主要是:審計服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)、服務(wù)于社會民生還需加強;審計成果的轉(zhuǎn)化利用效果還有待提高;現(xiàn)代審計方式方法推廣力度還需加大等。以上問題和不足,需在今后工作中加以認(rèn)真解決。

年是“十二五”的開局之年。面對新的形勢和任務(wù),下步審計工作思路和打算是:

(一)圍繞促進(jìn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,重點關(guān)注宏觀調(diào)控政策措施的落實。年,對照宏觀調(diào)控措施的重點、方向和力度,關(guān)注政策執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況和新問題,通過審計提出對策建議;加強對中央和省新增投資、擴大內(nèi)需等建設(shè)項目的跟蹤審計和審計調(diào)查,促進(jìn)宏觀調(diào)控政策的落實。

(二)圍繞轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)工作部署,重點關(guān)注經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益。加強對轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)相關(guān)政策措施落實情況的審計監(jiān)督,開展對節(jié)能降耗、資源環(huán)境保護(hù)等政策措施執(zhí)行情況的審計和調(diào)查,查處土地征用、環(huán)境污染、相關(guān)工程建設(shè)等領(lǐng)域存在的突出問題,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得實質(zhì)性進(jìn)展。

(三)圍繞推進(jìn)社會和諧穩(wěn)定,重點關(guān)注民生資金和工程的使用效果及建設(shè)情況。進(jìn)一步加強對教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障、政策補貼等重點民生資金和項目的審計監(jiān)督,推進(jìn)政府有效履行社會管理和公共服務(wù)職能,提高經(jīng)濟社會發(fā)展的持續(xù)性和協(xié)調(diào)性。

(四)圍繞促進(jìn)依法行政和提高管理水平,重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行情況。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計機制,以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任為主線,以財政財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動的真實合法效益為基礎(chǔ),重點監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行法律法規(guī)、貫徹上級決策部署、重大經(jīng)濟決策、下屬管理情況等,堅持評價與審計相適應(yīng),促進(jìn)干部隊伍廉政建設(shè)。

(五)圍繞促進(jìn)改革、完善制度,重點關(guān)注體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞。注意從宏觀角度認(rèn)識和審視審計掌握的情況,分析和反映審計發(fā)現(xiàn)的問題,研究和提出有針對性的建議,從根本上提升審計工作的層次和水平,在體制、機制、制度層面發(fā)揮好審計的建設(shè)性作用,服務(wù)改革的順利進(jìn)行。

(六)圍繞提高審計效率和質(zhì)量,重點關(guān)注審計隊伍建設(shè)和審計現(xiàn)代化建設(shè)。深化“人才是第一資源”理念,逐步建立一套基本適應(yīng)發(fā)展需要的干部管理機制,努力造就一支作風(fēng)硬、素質(zhì)高、能力強的審計干部隊伍。推進(jìn)審計現(xiàn)代化建設(shè),加大審計人員培訓(xùn)規(guī)模,提高培訓(xùn)層次,加大ao和oa審計軟件的推廣運用力度,促進(jìn)審計手段現(xiàn)代化。

第五篇 審計部門2023年上半年綜治平安工作要點總結(jié) 2500字

半年來,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)綜治委的具體指導(dǎo)下,我局堅持以鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實黨的十七大精神,深入實踐科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真對照區(qū)委、區(qū)政府年初下達(dá)的《2024年_____區(qū)政府直屬系統(tǒng)社會治安綜合治理責(zé)任書》和《關(guān)于印發(fā)〈_____區(qū)2024年政法綜治平安建設(shè)工作要點〉的通知》,堅持“兩手抓,兩手都要硬”的方針,切實推進(jìn)社會治安綜合治理和平安建設(shè),為我區(qū)打造和諧良好的社會環(huán)境?,F(xiàn)將2024年上半年綜治平安建設(shè)工作情況總結(jié)如下:

一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實綜合治理目標(biāo)責(zé)任制

我局黨組十分重視平安先進(jìn)單位創(chuàng)建工作,年初就把該工作納入了黨組年度工作重要議程,不定期專題研究平安創(chuàng)建工作,一是年初及時調(diào)整了局綜治、平安建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,一把手親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,確立了兼職辦事機構(gòu)和辦事人員,明確了局辦公室為承辦科室,形成了一級抓一級,層層抓落實的工作局面,為建設(shè)和諧平安_____提供有力保證。二是認(rèn)真簽訂“社會治安綜合治理責(zé)任書”,把社會治安綜合治理工作切實落到實處。局長與區(qū)委書記、區(qū)長,局長與各股室負(fù)責(zé)人,層層簽訂責(zé)任書,責(zé)任到股室,責(zé)任到人。全局上下形成了班子和黨員帶頭,廣大干部職工積極參與,事事有人抓,齊抓共管創(chuàng)建“平安”單位的工作格局,切實推動各項創(chuàng)建工作落到實處。

二、加大宣傳,創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境

在區(qū)綜治委的指導(dǎo)下認(rèn)真開展綜合治理和平安創(chuàng)建宣傳工作,加大社會治安綜合治理工作力度,在有關(guān)文件精神的學(xué)習(xí)和普及上下功夫。半年來,我局認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)《2024年_____區(qū)政府直屬系統(tǒng)社會治安綜合治理責(zé)任書》、《關(guān)于印發(fā)〈_____區(qū)2024年政法綜治平安建設(shè)工作要點〉的通知》、《關(guān)于開展2024年綜治平安建設(shè)宣傳月活動的通知》、《關(guān)于區(qū)綜治委成員掛鉤聯(lián)系基層綜治、平安建設(shè)的通知》、《中共_____區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)〈_____區(qū)社會治安綜合治理一票否決權(quán)制實施細(xì)則(試行)〉的通知》和《中共_____區(qū)委辦、區(qū)政府辦關(guān)于落實綜治齊抓共管工作責(zé)任分解的通知》等精神,在實際行動中,我局開展“綜治平安建設(shè)宣傳月活動”、建國六十周年、《審計法》頒布十五周年等宣傳活動,廣泛開展綜治平安宣傳教育,在省審計廳網(wǎng)站報道了《_____*區(qū)審計局開展2024年綜治平安建設(shè)宣傳月活動》文章,大力宣傳我區(qū)的綜治平安建設(shè)。充分利用宣傳欄、信息、廣告牌等載體,在廣大群眾和干部職工中開展警示教育,宣傳我區(qū)經(jīng)濟政策、增強安全意識,以實際行動為建國六十周年和明年的省運會順利召開營造良好的輿論氛圍。

三、求真務(wù)實,做好掛鉤聯(lián)系基層工作

按照區(qū)綜治委《關(guān)于區(qū)綜治委成員掛鉤聯(lián)系基層綜治、平安建設(shè)的通知》要求,我局負(fù)責(zé)掛鉤北高鎮(zhèn)院后村,為掛鉤聯(lián)系點辦實事,辦好事。為此我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,今年已先后四次親自率隊深入院后村開展調(diào)查研究,并制定了掛鉤聯(lián)系工作計劃、方案,與掛鉤聯(lián)系點建立掛鉤、幫扶、互學(xué)制度,對掛鉤點的困難問題及時研究,協(xié)調(diào)解決。目前已了解到該村因地處偏僻,為了更好做好治安工作,希望為本村部分路段安裝路燈的困難問題,為此我局已制定初步目標(biāo),擬結(jié)合自身職能,協(xié)調(diào)聯(lián)系相關(guān)部門,盡可能安排部分資金、物資,力所能及地幫助院后村解決路燈安裝問題,爭取做到掛鉤工作有計劃、有方案,有實際成效。

四、強化管理,提高安全防范能力

為強化管理工作,我局建立完善了值班制度、小車管理制度、安全保衛(wèi)制度、八小時以外工作制度。堅持節(jié)假日期間有人值班,并且有帶班領(lǐng)導(dǎo),確保信息暢通;加強單位車輛的管理,有效防止交通事故的發(fā)生;加強易燃易爆物品管理,增強消防意識,確保生活用氣用電安全;加強防火防盜安全措施,提高防火防盜意識,確保公共財物安全;實行貴重物品登記制度,對主要的固定資產(chǎn)如車輛、計算機、電視機、保險柜、攝像機、照相機等貴重物品進(jìn)行登記造冊,并由保管責(zé)任人簽字妥善保管;對單位重點部位財務(wù)、檔案等部門加強安全保護(hù)措施,安裝防盜門、防盜網(wǎng)、購買保險柜,確保工作秩序的安全。

五、抓好落實,深入開展“三排查一促進(jìn)”活動

在區(qū)綜治委的指導(dǎo)下,按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則,局綜治領(lǐng)導(dǎo)小組專門設(shè)立了協(xié)調(diào)組,由專人負(fù)責(zé)開展“排查調(diào)處矛盾糾紛、排查整治社會治安混亂地區(qū)和突出治安問題、排查管控社會高危人群和重點人員,促進(jìn)保增長保民生保穩(wěn)定”活動,認(rèn)真制定計劃,充分發(fā)動群眾,切實解決影響社會和諧穩(wěn)定的突出矛盾。責(zé)任落實到各個股室,落實到具體責(zé)任人,定期統(tǒng)計有關(guān)問題,按時上報排查報表,為實現(xiàn)我區(qū)今年“2228”經(jīng)濟工作目標(biāo),推進(jìn)中心城區(qū)率先崛起創(chuàng)造一個良好的環(huán)境。

六、保證經(jīng)費,切實加大治安管理力度

為確保單位內(nèi)部安全,我局在維持正常開支的情況下,為保證社會治安綜合治理工作的順利開展,專門安排一定經(jīng)費用于綜治平安的開支,對單位重點部位加強安全保護(hù)措施,安裝防盜門、防盜網(wǎng)、購買保險柜,并進(jìn)行定期檢修,對單位治安隱患和突出的治安問題進(jìn)行及時發(fā)現(xiàn)和排查,針對排查出的問題,采取積極有效的防范措施,消除治隱患。

七、增強保密安全教育,提高領(lǐng)導(dǎo)干部和審計人員的保密防范意識

積極學(xué)習(xí)區(qū)國家保密局下達(dá)的有關(guān)精神,并針對本部門的實際情況,對保密工作中存在的問題進(jìn)行自查,找出薄弱環(huán)節(jié),消除隱患,堵塞漏洞,完善制度。進(jìn)一步加強審計機關(guān)的保密工作,增強保密意識,筑牢保密防線,努力提高保密管理水平。

八、存在的問題和明年的打算

上半年,我局的綜治平安建設(shè)工作在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、支持下,在全局人員的共同努力下,工作開展良好,進(jìn)展順利,但存在綜治信息交流不全面等問題,有待于進(jìn)一步解決并取得更大進(jìn)步。

下半年,我們將重點抓好以下幾項工作:

一是結(jié)合審計工作實際,按照穩(wěn)定高于一切的方針,繼續(xù)抓好涉農(nóng)資金、項目的矛盾糾紛排查和審計,嚴(yán)肅查處坑農(nóng)、害農(nóng)的違紀(jì)違規(guī)行為;二是繼續(xù)貫徹區(qū)綜治委平安建設(shè)相關(guān)文件精神,進(jìn)一步健全措施,落實責(zé)任,加大經(jīng)費投入,加強信息調(diào)研。三是加強協(xié)調(diào)掛鉤村的綜治平安建設(shè)工作,共同完成綜治平安建設(shè)任務(wù),為創(chuàng)建“平安_____”做出積極貢獻(xiàn)!

第六篇 2023年審計部門廉政反腐工作總結(jié) 2500字

工作總結(jié)如下:

一、統(tǒng)一思想,認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制我局黨組高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,把貫徹落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制作為重要的政治責(zé)任,納入重要議事日程,精心研究部署,認(rèn)真組織實施。一是加強學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。定期召開學(xué)習(xí)培訓(xùn)會,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了中央、省、市、區(qū)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的要求和規(guī)定;二是統(tǒng)一思想,明確意義。通過學(xué)習(xí),局班子清醒地認(rèn)識到抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)是一項重大政治責(zé)任,進(jìn)一步增強了政治責(zé)任感和工作緊迫感,自覺把廉政建設(shè)、反腐敗斗爭與審計工作結(jié)合起來;三是分工明確,團結(jié)協(xié)作。建立了一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,局班子成員對局長負(fù)責(zé),各自按照分工抓好分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作機制。

二、以人為本,大力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教工作(一)積極開展工作作風(fēng)集中教育整頓活動,促進(jìn)廉潔從我局認(rèn)真開展了工作作風(fēng)集中教育整頓活動,通過此項活動,使全體審計人員的審計為民意識、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致意識、職業(yè)敏感意識、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識、廉潔從審與嚴(yán)格管理意識進(jìn)一步增強,工作效率,工作質(zhì)量明顯提高,強化了對審計風(fēng)險的控制。(二)加大了預(yù)__敗工作力度,推進(jìn)治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀(jì)委會議精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,結(jié)合審計工作實際,突出重點,強化責(zé)任,采取預(yù)防為主,狠抓源頭的方法,進(jìn)一步加大了反腐__的工作力度,扎實推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐__工作的落實,為審計工作目標(biāo)任務(wù)的順利實施,提供了強有力的保障。

1、加強宣傳,強化教育,筑牢反腐__思想防線。一是將黨風(fēng)廉政建設(shè)教育制度化。在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,形成了紀(jì)檢監(jiān)察牽頭,班子成員分工負(fù)責(zé),各科室落實責(zé)任,齊抓共管的“大宣教”工作格局;二是加強黨章教育。組織全局黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了《學(xué)習(xí)貫徹黨章知識問答》、《中國共產(chǎn)黨歷次黨章匯編》,學(xué)習(xí)胡錦濤____重要講話精神,激發(fā)全局黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章,自覺遵守黨章,切實貫徹黨章,堅決維護(hù)黨章,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展;三是加強道德教育。采取召開局務(wù)會,黨員會、干部職工大會等形式,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步深化廉政文化“進(jìn)機關(guān)”建設(shè)工作的實施意見》(青機發(fā)〔2023〕15號)等文件精神,提高了審計人員的道德水平和思想修養(yǎng);四是加強紀(jì)律教育。我局認(rèn)真開展了以黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)為重點的法制宣傳和審計紀(jì)律教育,組織全體人員學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和“四大紀(jì)律、八項要求”等紀(jì)律要求以及處分規(guī)定,增強了審計人員的自我防范和自我保護(hù)意識,始終保持清醒的頭腦,嚴(yán)格依法行政,廉潔奉公,做黨的忠誠衛(wèi)士,當(dāng)群眾的貼心人;五是開展專題討論。組織全局人員結(jié)合新時期、新形勢、新任務(wù),圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點工作開展討論,嚴(yán)肅了黨的紀(jì)律,把黨風(fēng)廉政建設(shè)同審計工作有機的結(jié)合起來,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高辦事效率。

2、提高認(rèn)識,轉(zhuǎn)變觀念,繼續(xù)深入推行送達(dá)審計,降低成本,減輕被審計對象的負(fù)擔(dān),提高工作效率,減少審計人員與審計對象之間的聯(lián)系,切實做到依法審計、廉潔審計。在此項工作的開展中,收到了明顯的效果,受到被審計單位的肯定和好評。

3、完善制度,嚴(yán)格執(zhí)法,促進(jìn)廉潔從政。一是強化責(zé)任。認(rèn)真實行了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,年初與各科室簽定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任書》,強化廉政考核責(zé)任制,落實責(zé)任追究制;二是規(guī)范審計行為。堅持民主集中制,堅持重大審計案件集體討論制度,嚴(yán)格遵守審計準(zhǔn)則,認(rèn)真執(zhí)行審計署6號令頒布的審計質(zhì)量控制辦法,進(jìn)一步規(guī)范審計行為,使審計工作做到法制化、規(guī)范化、科學(xué)化;三是健全制約機制。嚴(yán)格堅持審計項目三級復(fù)核、案審會議制度和審計回訪制度,確保了審計工作質(zhì)量,明確責(zé)任,有效防范審計風(fēng)險,同時,把監(jiān)督落實到事前、事中和事后,貫穿于審計業(yè)務(wù)工作的始終,通過審計回訪,加大了對審計結(jié)果執(zhí)行情況的督促檢查力度,對回訪情況及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員,提高了審計執(zhí)行率,同時對審計人員遵守紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查,將廉潔從審的工作作風(fēng)貫穿于整個審計過程中;四是提高審計透明度。通過局政務(wù)公開欄、電子政務(wù)等形式,將審計項目,審計流程予以公開,并設(shè)立了舉報電話和意見箱,向?qū)徲媶挝还緦徲嫾o(jì)律,進(jìn)一步提高了審計監(jiān)督的透明度,主動接受社會監(jiān)督,確保行政執(zhí)法“十不準(zhǔn)”規(guī)定和審計紀(jì)律“新八不準(zhǔn)”規(guī)定的落實。

三、認(rèn)真履行職責(zé),抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和宣教工作的落實1、加強領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)區(qū)委組織部的委托,切實加強領(lǐng)導(dǎo),采取有力措施,認(rèn)真制定審計工作方案,搞好審前調(diào)查,堅持審前公示,實行雙向承諾,開好審前座談會和審結(jié)交換意見會,客觀公正,實事求是地分清責(zé)任,依法處理問題。在紀(jì)委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下,今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作,充分發(fā)揮了經(jīng)濟責(zé)任審計對加強經(jīng)濟監(jiān)督和權(quán)力監(jiān)督的作用,推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。2、認(rèn)真開展各項協(xié)辦任務(wù)。按照責(zé)任分工,我局在抓好經(jīng)濟責(zé)任審計的同時,積極配合相關(guān)部門,在審計工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點工作、加強抗震救災(zāi)款物管理監(jiān)督等工作任務(wù),較好地發(fā)揮了審計部門的工作職責(zé)。四、嚴(yán)律于已,率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準(zhǔn)則》和各項廉政紀(jì)律規(guī)定,全面貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)__敗體系實施綱要》,認(rèn)真召開了以“強化親民為民意識、服務(wù)黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會,同志之間能認(rèn)真開展批評和自我批評,都積極主動地分析問題、查找原因,制定了切實可行的整改措施,以務(wù)實的工作態(tài)度和扎實的工作作風(fēng),為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。五、踐行承諾,爭當(dāng)表率今年初,局黨組對社會公開了五項廉潔自律承諾和“新八不準(zhǔn)”,從半年來的工作實踐來看,黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行,踐行了各項承諾,結(jié)合年內(nèi)各項專項整治工作認(rèn)真進(jìn)行清理,班子成員無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生,為帶領(lǐng)一支作風(fēng)過硬、敢于堅持原則的審計隊伍打下了堅實的基礎(chǔ)。今年上半年,全局無一違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生,樹立起了良好的審計機關(guān)和審計干部隊伍形象。

第七篇 2023年部門審計工作總結(jié) 900字

2024年部門審計工作總結(jié)

在20__年里,我充分發(fā)揮了審計的作用,對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)公司財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。對于本年度完成的工作做如下總結(jié):

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度。

強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)。

在具體工作中對公司是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計,保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對公司的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費。

收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)公司經(jīng)濟活動特點,今年審計的主要內(nèi)容有:

1、對公司的各項收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為公司的所有收入都及時入賬,并納入了公司的財務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移公司收入的情況。

2、對公司的各項支出情況,包括員工工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,各項支出均屬合理。

3、對于公司的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4、對公司的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時完成安排的各項工作。

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則,實事求是,客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計,突出重點。對公司的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

第八篇 監(jiān)察審計部門年終工作總結(jié) 1100字

第九篇 審計工作總結(jié)中部門負(fù)責(zé)人意見 5750字

在公司董事長、總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的的直接領(lǐng)導(dǎo)下,以及公司各職能部門和下屬企業(yè)的配合與支持,審計部全體同仁共同努力,在2024年較好地完成了各類常規(guī)審計工作和領(lǐng)導(dǎo)布置的各類專項審計工作,在此將審計部的工作總結(jié)如下:

一、制定內(nèi)審工作程序,重新修改審計部崗位責(zé)任制

年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排,審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序,并重新修改了審計部崗位責(zé)任制,對現(xiàn)有人員作了具體分工,責(zé)任落實到人,從下達(dá)審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。

二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查

1、年初對下屬企業(yè)2024年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,審核結(jié)果提交公司考核小組,為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題,分別向公司企管部和計財部提出建議報告,并提交給公司經(jīng)理辦公會,據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,計財部還及時出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》,對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審,待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績,并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求,在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點審查,發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條,公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部,企管部也根據(jù)審計部的建議,草擬了《分公司合同管理辦法》,對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。

三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計

2024年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),精采軟件公司董事長于景偉,總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方,新材料公司董事長房大海,磁電分公司總經(jīng)理楊公,二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟責(zé)任審計,出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題,提出建議27條,公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,審計部已對此進(jìn)行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。

四、工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

1、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

經(jīng)過與外審長達(dá)8個月的配合工作,金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于2024年10月全部完成,并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計,金融街一期工程實際完成投資額36873萬元,其中建筑安裝工程費30595萬元,土地費3312萬元,資本化利息1695萬元,開發(fā)間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元,為公司節(jié)約了工程成本。

2、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務(wù)決算審計

2024年初,科技園二期工程結(jié)算審計完成,結(jié)算造價4570.66萬元,審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財務(wù)決算審計時,一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審,經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作,于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計,至此,科技園二期工程的結(jié)算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財務(wù)決算審計工作,目前決算審計報告的初稿已出具,準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、高科技園三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作

科技園三期工程的結(jié)算審計工作于2024年11月完成,結(jié)算總造價為8256.36萬元,審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實,一分公司正在進(jìn)行財務(wù)決算,審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進(jìn)行。

4、軟件大廈工程結(jié)算審計工作

軟件大廈工程結(jié)算審核,一分公司除內(nèi)裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結(jié)算外,其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明,該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算,但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價,因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料,并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。

五、下屬企業(yè)改制審計

2024年共進(jìn)行了5項改制審計,包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計、總包公司轉(zhuǎn)股審計、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計,核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條。

六、調(diào)研審計

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題,挖掘內(nèi)部潛力,找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),2024年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作,目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,以提高企業(yè)的盈利水平,并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題,及時上報公司領(lǐng)導(dǎo),成立了財務(wù)整頓小組,對其實物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實,并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。

七、負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理工作

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,本年度1-10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有:

1、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作,發(fā)表獨立意見;

2、提出帶有指導(dǎo)性的意見,建立一些可行的規(guī)定和辦法(財務(wù)總監(jiān)例會制度、報告制度);

3、按月審閱總監(jiān)報告,對財務(wù)總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議;

4、對財務(wù)總監(jiān)的月度報告,摘錄要點匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、部門制度的修訂、補充、完善工作

根據(jù)公司要求,對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過;配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,于上半年修改了部門的工作手冊,對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。

九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實審計整改意見工作,幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理,建立健全內(nèi)控制度。

十、按照公司的嚴(yán)格要求,完成了審計檔案整理和歸檔工作。

十一、根據(jù)公司黨委的部署,完成了數(shù)字電子公司專項調(diào)查工作。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,對公司本部2024年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進(jìn)行了審計,并向公司計財部提出審計建議7條,審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。

十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時,還提供了關(guān)于會計核算和財務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,提出我們的意見和建議,多條意見和建議被采納。主要有:

1、參與計財部“會計工作指導(dǎo)意見1-3”的擬定和修改;

2、對計財部修改的“津濱公司財務(wù)制度和會計制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見;

3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度,特別是財務(wù)會計方面的制度,我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見和建議;

4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報情況及提出我們的建議;

5、對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部、二分公司財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流,針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題,計財部出臺了“會計工作指導(dǎo)意見之3”;

6、針對下屬企業(yè)存在的問題,我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。

綜上所述,審計部較好地完成了2024年全年的審計工作。2024年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計為基礎(chǔ),經(jīng)營業(yè)績審計為中心,嘗試經(jīng)營決策審計,提高審計工作質(zhì)量,加強審計意見的落實,體現(xiàn)審計價值。因此,要做好以下五個方面的工作:

一、以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。

1、先是要完善公司內(nèi)審制度,2024年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,2024年為使審計工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),保障資產(chǎn)完整,保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對與會計記錄、會計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

2024年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價,主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計重點,提高審計工作效率,保證審計工作質(zhì)量,有針對性的提出審計意見,促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營活動正常運行。

二、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計,嘗試經(jīng)營決策審計。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計,通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見,進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時,內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是:經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合,經(jīng)濟責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進(jìn)行審計。不僅要搞離任審計,還應(yīng)搞任中審計,注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價,以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項審計的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計。經(jīng)營決策審計,即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實施審計。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計,提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量,為津濱公司總體決策提供參考依據(jù)。

三、在審計部內(nèi)部實行審計項目組長負(fù)責(zé)制,規(guī)范操作程序,狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計工作質(zhì)量,精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。

在今后的審計中,從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔,都由專人負(fù)責(zé),并且崗位定期輪換,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。

1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核

在對各下屬企業(yè)2024年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上,對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核,并匯總出具審核報告,提交公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2、對銀行存款大宗項的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,因此在審計中應(yīng)作為重點進(jìn)行審計。審計時要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對,必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計。

3、對往來款項的跟蹤審計。

往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們在審計中應(yīng)對往來款項進(jìn)行重點審計。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項應(yīng)逐個進(jìn)行跟蹤審計,特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項,應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計,以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進(jìn)行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4、在各項成本費用支出中進(jìn)行跟蹤審計。

津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責(zé)任書,將各項成本費用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此,對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進(jìn)行審計,也是我們審計的重點內(nèi)容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查,還要對各項成本費用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計,以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法,為津濱公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。

5、對合同簽訂及履行情況的審計

合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行,事前審計是依據(jù)津濱公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同,審計部要嚴(yán)格審計監(jiān)督,做好審計記錄;事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法,即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審,可采取結(jié)合其他審計項目和單獨抽審的辦法進(jìn)行。

6、做好工程項目的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

工程竣工結(jié)算審計均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,工程財務(wù)決算審計原則上由審計部自行完成,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計。2024年應(yīng)完成的工程項目審計有以下五項。

(1)、津濱高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

(3)、津濱雅都天元居工程階段性結(jié)算審計。

(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作

對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進(jìn)程。

四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則,建立審計結(jié)果落實反饋制度,加強對審計意見落實情況的跟蹤,并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),要及時進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計意見的落實,使企業(yè)存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的。同時,與津濱公司各職能部門尤其是財務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強合作與工作溝通,將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。

五、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強審計人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識,提高審計人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

以上是審計部2024年工作總結(jié)和2024年工作計劃,請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第十篇 2023年審計部門工作總結(jié) 2750字

今年以來,我局在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展各項審計監(jiān)督活動,較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會運行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年,共完成審計項目10個,查出違規(guī)資金629萬元,管理不規(guī)范資金5277萬元,應(yīng)上繳財政619萬元,核減政府投資項目工程造價398萬元,移送有關(guān)部門案件線索3項。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報2,被批示采用1。

一、上半年開展的主要工作

(一)開展財政預(yù)算執(zhí)行審計。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計,進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源,分析了收入結(jié)構(gòu)、可動用資金、負(fù)債等情況。在本級財政預(yù)算執(zhí)行審計中,反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯,房改資金擠占廉租住房保障資金等問題,處理上繳財政462萬元。部門預(yù)算執(zhí)行審計反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項目經(jīng)費等情況。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度,大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門,增加了政府負(fù)債等問題,并提出了審計建議。

(二)開展稅收征管情況審計。對土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項審計,反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題,要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元,并堵塞征管上的漏洞。

(三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計。對公務(wù)支出公款消費進(jìn)行了專項審計。反映了公務(wù)支出公款消費中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費補貼和伙食費、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費等問題,并督促26家主管部門進(jìn)行整改。對辦公用品政府集中采購進(jìn)行了專項審計,反映了辦公用品采購沒有編制預(yù)算,部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況,存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設(shè)備不同供應(yīng)商價格不同、不同單位向同個供應(yīng)商采購?fù)N型號設(shè)備價格不同等問題。

(四)開展民生資金審計。對xx縣2024年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項審計,反映了重復(fù)申報或虛報整村推進(jìn)工程項目套取財政補助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外,組織開展了“森林xx”建設(shè)項目實施和資金資金管理跟蹤審計。

(五)開展政府投資審計。對xx縣2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計,反映了個別項目沒有落實規(guī)費減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費減免政策,收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計,核減工程造價398萬元。開展了110kv新城(xx)輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計、法院擴建及整修工程竣工決算審計、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設(shè)項目竣工結(jié)算決算審計。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計,開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。

(六)開展經(jīng)濟責(zé)任審計。召開2024年經(jīng)濟責(zé)任審計進(jìn)點會議,明確2024年經(jīng)濟責(zé)任審計工作任務(wù),強調(diào)部門工作聯(lián)動機制,落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟責(zé)任審計工作方式方法,逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計,全年7個審計項目中共有4個是任中審計。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計。

(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機制,繼續(xù)把內(nèi)部審計工作作為我局2024年“十項重點”工作內(nèi)容之一,并將內(nèi)部審計工作經(jīng)費列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件,有望于下半年出臺。二是加大對內(nèi)審機構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計計劃制定、企業(yè)審計重點、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容,組織內(nèi)審機構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次,并幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機制,助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計生、住建等部門做好“公務(wù)支出公款消費”資金內(nèi)部審計。三是積極組織6個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比,《xx縣內(nèi)審機構(gòu)加強業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。

(八)狠抓“審計質(zhì)量提升年”活動。結(jié)合實際開展“審計質(zhì)量提升年”活動,探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法,進(jìn)一步規(guī)范了審計業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程,著手研究審計項目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計項目評優(yōu)活動,鼓勵審計干部樹立大要案意識,爭做優(yōu)秀審計項目,推薦6個審計項目參加全市優(yōu)秀審計項目評比。堅持以人為本,鼓勵新進(jìn)審計人員7人參加審計師資格考試,努力加強審計隊伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計信息化建設(shè),按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用,今年利用計算機技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計。今年被市審計局授于審計信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。

(九)扎實開展黨的群眾路線教育活動。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組,明確工作職責(zé),多次召開黨組會議和活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議,研究局路線教育工作,結(jié)合審計工作實際制定實施方案。二是加強學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會、微型黨課、審計價值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動,觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風(fēng)”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機構(gòu)等部門意見建議,發(fā)放及回收征求意見表110余份,共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個結(jié)對村5位困難對象進(jìn)行走訪,幫助解決生活生產(chǎn)中的實際困難。開展“審計進(jìn)社區(qū)”活動,到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動,并為外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實現(xiàn)16個“微心愿”。五是開展“即知即改”活動。加強內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo),幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機制,助推企業(yè)上市,對教育、住建、計生等單位開展“公務(wù)支出公款消費”專項審計指導(dǎo)。強化考勤、學(xué)風(fēng)會風(fēng)問題,加強審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查,嚴(yán)格執(zhí)行離崗請假登記制度,做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度,開展干部職工談心談話活動20余次,緩解審計一線干部精神壓力,激發(fā)審計干部團結(jié)拼搏、攻堅克難、爭創(chuàng)一流精神。

半年來,我局審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準(zhǔn)則、經(jīng)濟責(zé)任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。

二、下半年的工作安排

審計部門年度工作總結(jié)報告十篇

各位領(lǐng)導(dǎo):一年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實'這一工作目標(biāo),積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面,實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉
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