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第1篇 風險控制部崗位職責
風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;
負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負責內部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;
負責組織系統內部審計技能與知識培訓;
負責內部審計檔案的整理與保管;
負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系
第2篇 風險控制部長崗位職責
1、男女不限,30-45歲,全日制本科及以上學歷,法律等相關專業(yè)畢業(yè);
2、具10年以上工作經驗且必須在大中型企業(yè)連續(xù)工作3年以上工作經驗,5年以上的法律工作經驗;
3、持律師資格證書5年以上,能獨立處理各類訴訟案件,有較強的商務談判能力、風險控制能力;
4、具有建筑行業(yè)、房地產行業(yè)法律實務經驗者,有豐富人脈資源者優(yōu)先;
5、具備較強的專業(yè)水平及協調能力,良好的語言表達能力及文字寫作水平;
6、人品好,工作積極主動,原則性強,有較強的責任心和執(zhí)行力及良好的職業(yè)道德水準;
7、能勝任崗位工作,能履行崗位職責;
8、必須持有相關專業(yè)崗位職稱證書;
第3篇 風險控制部部長崗位職責
1. 負責研究風險政策,草擬風險政策,設計風險評審崗位的工作指引和運作流程;
2. 建設風控系統,參與建立投資風險審批系統;
3. 合規(guī)風險評審:負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查;
4. 定期出具風險評估常規(guī)報告,針對即時風險問題,評估風險狀態(tài)與風險程度,分析風險來源和影響,提供解決方案。
第4篇 風險控制部副部長崗位職責
1. 協助風險控制部部長完成公司內控制度和風險管理體系的建設,草擬各項風控制度和業(yè)務流程,并不斷進行修訂和完善;
2. 參與并指導風險審查員對業(yè)務部報送的項目進行風險評估,提出風險控制措施和審查意見;對需要現場核實的情況進行實地現場考察;
3. 參與業(yè)務項目的風險評審,匯總評審意見;
4. 督促業(yè)務部門落實項目審批意見、反擔保措施和風險控制方案;
5. 組織實施擔保項目的盡職調查和反擔保抵質押物的價值評估;
6. 組織實施業(yè)務人員及風控人員的離任審計工作;
7. 參與有問題擔保的風險處置方案的制訂,并督促、指導實施風險處置方案,參與追償方案的制訂和實施;
8. 組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作;
9. 完成公司領導交辦的其它工作。