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費(fèi)用開支管理辦法范例(7篇范文)

發(fā)布時間:2024-11-29 查看人數(shù):93

費(fèi)用開支管理辦法范例

第1篇 費(fèi)用開支管理辦法范例

費(fèi)用開支管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)公司財務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。

第二章 費(fèi)用開支計劃

第二條 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本單位費(fèi)用開支計劃,由財務(wù)部匯總、審核,經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批,即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開支計劃,并下達(dá)各單位費(fèi)用開支指標(biāo)。

第三條 公司同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限。

第四條 公司費(fèi)用開支計劃留有彈性,并根據(jù)實(shí)施情況調(diào)整或變更授權(quán)。

第三章 審批權(quán)限及程序

第五條 凡公司費(fèi)用開支計劃內(nèi)審批程序?yàn)?

1. 費(fèi)用當(dāng)事人申請;

2. 部門經(jīng)理審查確認(rèn);

3. 財務(wù)部門審核;

4. 授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。

第六條 凡公司計劃外開支,一律最后報總經(jīng)理審批。

第四章 行政費(fèi)用管理

第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù):

1. 行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。

2. 各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準(zhǔn),可自行購買:

(1) 單價在50元以下,或總價在200元以下,行政部長批準(zhǔn);

(2) 單價在50元以上,或總價在200元以上,分管副總批準(zhǔn)。

購買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)行政部查驗(yàn)入庫單及入帳報銷。

3. 原則上不報銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。

第八條 車輛使用費(fèi)報銷:

1. 車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼。

2. 行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計劃。

3. 油費(fèi)報銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

4. 路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報銷一次,由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

5. 車輛維修前須提出書面報告,說明原因和預(yù)計費(fèi)用,報銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單,由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

6. 駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計算,每月在工資中列支發(fā)放。

第九條 交通費(fèi)報銷:

1. 交通補(bǔ)貼見公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。

2. 交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。

3. 員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補(bǔ)貼。

4. 員工外勤每天交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 元,經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車,均不報銷外勤交通費(fèi)。

第十條 應(yīng)酬招待開支報銷:

1. 根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

2. 應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。

3. 原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的,事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4. 應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。

第五章 內(nèi)部收費(fèi)管理

第十一條 公司完善分級管理、核算機(jī)制,實(shí)行內(nèi)部收費(fèi)核算辦法。

第十二條 內(nèi)部收費(fèi)包括車輛使用、領(lǐng)用辦公用品、文印通訊幾項(xiàng)費(fèi)用。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)表中內(nèi)部發(fā)生費(fèi)用,列入目標(biāo)計劃管理考核和成本效益范圍。

第六章 附 則

第十四條 本辦法由財務(wù)部解釋、補(bǔ)充,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

第2篇 制造公司費(fèi)用開支管理辦法

制造公司費(fèi)用開支管理辦法

第一條 為加強(qiáng)公司財務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。

第二條 公司所有費(fèi)用開支必須經(jīng)總經(jīng)理簽字審核后方可報銷。

第三條 費(fèi)用開支原則上必須取得正式發(fā)票。

第四條 申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交采購人員,物品單價在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。

第五條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù):

1、辦公室根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。

2、各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),可自行購買。購買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)辦公室查驗(yàn)入庫單及入帳報銷。

3、原則上不報銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。

第六條 車輛費(fèi)用報銷:

1、車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、罰款等。

2、辦公室在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計劃。

3、油費(fèi)報銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明車號、行車起始路程,由辦公室車輛管理人員根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、派車記錄復(fù)核后辦理報銷。

4、車輛維修費(fèi)用,報銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單,由辦公室根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,車輛管理人員簽字驗(yàn)核。

第七條 公司員工外出辦公,因工作需要不能回公司就餐的,可在外就餐,就餐標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐報銷10元,超出標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人自己承擔(dān)。報銷時須在發(fā)票背面寫明事因及參加人員。

第八條 因工作需要招待客戶,費(fèi)用在200元以上者應(yīng)電話請示總經(jīng)理。

因工作需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報銷時須向?qū)徍巳藛T、總經(jīng)理主動說明招待事因。并在發(fā)票背后簽字并注明招待事因及參加人員。

第九條 外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報銷,若有特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

第十條 手機(jī)費(fèi):手機(jī)費(fèi)控制在200元以下,超出部分由個人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十一條 費(fèi)用報銷程序:凡發(fā)生費(fèi)用支出單據(jù),報銷人報銷費(fèi)用時,先到財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理對單據(jù)進(jìn)行整理、審核、簽字,再經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,方可到財務(wù)出納處辦理費(fèi)用報銷結(jié)算手續(xù)。

第十二條 凡是涂改、字跡不清或非復(fù)寫的單據(jù),審核人員一律不予審核,出納不予辦理結(jié)算。單據(jù)予以退回,要求費(fèi)用報銷人員重新取得原始單據(jù)。

第十三條 所有的費(fèi)用報銷單據(jù),均在業(yè)務(wù)發(fā)生后三天內(nèi)到公司財務(wù)部辦理審核報銷手續(xù),超過時限的財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理審核、報銷手續(xù)。

第十四條 未經(jīng)財務(wù)審核人員審核簽字,而總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的費(fèi)用支出單據(jù),財務(wù)出納人員有權(quán)拒絕辦理結(jié)算,單據(jù)予以退回,要求按規(guī)定的費(fèi)用報銷程序進(jìn)行報銷。

第十五條 費(fèi)用報銷人員所持費(fèi)用開支單據(jù)不符合公司財務(wù)規(guī)定的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理審核、報銷手續(xù)。

第十六條 維修車間購料支出必須在支出單據(jù)背面注明購料用途,用于開發(fā)模具的,須注明模具的名稱、型號等。

第十七條 違反本辦法規(guī)定,本辦法以作處罰規(guī)定的按本辦法規(guī)定執(zhí)行;本辦法未作處罰規(guī)定的視情節(jié)處10-200元罰款。

第十八條 財務(wù)部有權(quán)對違反本辦法規(guī)定的行為進(jìn)行處理、處罰。

第十九條 本辦法由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。20**年*月*日財務(wù)部下發(fā)《通知》同時作廢。

第3篇 公司費(fèi)用開支管理辦法范文

公司費(fèi)用開支管理辦法范文(五)

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司財務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。

第二章 費(fèi)用開支計劃

第二條 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本單位費(fèi)用開支計劃,由財務(wù)部匯總、審核,經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批,即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開支計劃,并下達(dá)各單位費(fèi)用開支指標(biāo)。

第三條 公司同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限。

第四條 公司費(fèi)用開支計劃留有彈性,并根據(jù)實(shí)施情況調(diào)整或變更授權(quán)。

第三章 審批權(quán)限及程序

第五條 凡公司費(fèi)用開支計劃內(nèi)審批程序?yàn)?

1.費(fèi)用當(dāng)事人申請;

2.部門經(jīng)理審查確認(rèn);

3.財務(wù)部門審核;

4.授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。

第六條 凡公司計劃外開支,一律最后報總經(jīng)理審批。

第四章 行政費(fèi)用管理

第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù):

1.行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。

2.各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準(zhǔn),可自行購買:

(1)單價在50元以下,或總價在200元以下,行政部長批準(zhǔn);

(2)單價在50元以上,或總價在200元以上,分管副總批準(zhǔn)。

購買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)行政部查驗(yàn)入庫單及入賬報銷。

3.原則上不報銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。

第八條 車輛使用費(fèi)報銷:

1.車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼。

2.行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計劃。

3.油費(fèi)報銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

4.路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報銷一次,由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

5.車輛維修前須提出書面報告,說明原因和預(yù)計費(fèi)用,報銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單,由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

6.駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計算,每月在工資中列支發(fā)放。

第九條 交通費(fèi)報銷:

1.交通補(bǔ)貼見公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。

2.交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。

3.員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補(bǔ)貼。

4.員工外勤每天交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為元,經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車,均不報銷外勤交通費(fèi)。

第十條 應(yīng)酬招待開支報銷:

1.根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

2.應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。

3.原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的,事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4.應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。

第五章 內(nèi)部收費(fèi)管理

第十一條 公司完善分級管理、核算機(jī)制,實(shí)行內(nèi)部收費(fèi)核算辦法。

第十二條 內(nèi)部收費(fèi)包括車輛使用、領(lǐng)用辦公用品、文印通訊幾項(xiàng)費(fèi)用。并列入目標(biāo)計劃管理考核和成本效益范圍。

第六章 附則

第十三條 本辦法由財務(wù)部解釋、補(bǔ)充,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)頒行。

第4篇 費(fèi)用開支管理辦法推行

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司財務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。

第二章 費(fèi)用開支計劃

第二條 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本單位費(fèi)用開支計劃,由財務(wù)部匯總、審核,經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批,即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開支計劃,并下達(dá)各單位費(fèi)用開支指標(biāo)。

第三條 公司同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限。

第四條 公司費(fèi)用開支計劃留有彈性,并根據(jù)實(shí)施情況調(diào)整或變更授權(quán)。

第三章 審批權(quán)限及程序

第五條 凡公司費(fèi)用開支計劃內(nèi)審批程序?yàn)?

1、費(fèi)用當(dāng)事人申請;

2、部門經(jīng)理審查確認(rèn);

3、財務(wù)部門審核;

4、授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。

第六條 凡公司計劃外開支,一律最后報總經(jīng)理審批。

第四章 行政費(fèi)用管理

第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù):

1、行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。

2、各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準(zhǔn),可自行購買:

(1)單價在50元以下,或總價在200元以下,行政部長批準(zhǔn);

(2)單價在50元以上,或總價在200元以上,分管副總批準(zhǔn)。

購買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)行政部查驗(yàn)入庫單及入帳報銷。

3、原則上不報銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。

第八條 車輛使用費(fèi)報銷:

1、車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼。

2、行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計劃。

3、油費(fèi)報銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

4、路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報銷一次,由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

5、車輛維修前須提出書面報告,說明原因和預(yù)計費(fèi)用,報銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單,由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

6、駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計算,每月在工資中列支發(fā)放。

第九條 交通費(fèi)報銷:

1、交通補(bǔ)貼見公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。

2、交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。

3、員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補(bǔ)貼。

4、員工外勤每天交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為元,經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車,均不報銷外勤交通費(fèi)。

第十條 應(yīng)酬招待開支報銷:

1、根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

2、應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。

3、原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的,事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4、應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。

第五章 內(nèi)部收費(fèi)管理

第十一條 公司完善分級管理、核算機(jī)制,實(shí)行內(nèi)部收費(fèi)核算辦法。

第十二條 內(nèi)部收費(fèi)包括車輛使用、領(lǐng)用辦公用品、文印通訊幾項(xiàng)費(fèi)用。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)表中內(nèi)部發(fā)生費(fèi)用,列入目標(biāo)計劃管理考核和成本效益范圍。

第六章 附則

第十四條 本辦法由財務(wù)部解釋、補(bǔ)充,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行.

第5篇 費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法

費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司財務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,

根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。

第二章費(fèi)用開支計劃

第二條各部門必須在每月20日前根據(jù)下月工作計劃制定本單位費(fèi)用開支計劃,由財務(wù)部

匯總、 審核,報主管付總經(jīng)理、總監(jiān),審核,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn),即為公司下月的費(fèi)用開支計劃,并下達(dá)各部門費(fèi)用開支指標(biāo)。

第三條公司同時授予主管副總經(jīng)理、總監(jiān)對計劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限。

第四條公司費(fèi)用開支計劃留有彈性,超費(fèi)用計劃10%內(nèi)總經(jīng)理批準(zhǔn),超費(fèi)用計劃10%以上董事長批準(zhǔn)。

第三章審批權(quán)限及程序

第五條凡公司費(fèi)用開支計劃內(nèi)審批程序?yàn)?/p>

經(jīng)辦人申請 部門經(jīng)理審查確認(rèn)財務(wù)部門審核 總經(jīng)理

或授權(quán)主管副總、總監(jiān)審批。

第六條凡公司計劃外開支,一律由部門負(fù)責(zé)人申報,經(jīng)主管副總、總監(jiān)審核,報董事長批。

準(zhǔn)。

第四章行政費(fèi)用管理

第七條辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)

1. 行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫, 根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。

2. 各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準(zhǔn),可自行購買:

a. 單價在50元以下,或總價在200元以下,行政管理員核準(zhǔn)行政部經(jīng)理批準(zhǔn);

b. 單價在50元以上,或總價在200元以上,行政管理員核準(zhǔn)主管副總批準(zhǔn)。購買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)行政部辦公用品保管員辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù),財務(wù)憑《入庫單》和發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理報銷手續(xù)。

3.原則上不報銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。

4.500元以上的物品列入固定資產(chǎn)管理,固定資產(chǎn)采購由使用部門申報計劃,主管副總、總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)。

第八條車輛使用費(fèi)報銷

1. 車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼。

2. 行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計劃。

3. 油費(fèi)報銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗(yàn)核。

4. 路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員根據(jù)情況報銷,由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗(yàn)核。

5. 車輛維修前須提出書面報告,說明原因和預(yù)計費(fèi)用,報銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單,由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗(yàn)核。

6.駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計算,每月在工資中列支發(fā)放。

第九條應(yīng)酬招待開支報銷

1. 根據(jù)公司核準(zhǔn)的接待標(biāo)準(zhǔn)。

2. 應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。

3. 原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的,事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4. 應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。

第五章 費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)

第十條 差旅費(fèi)收銀制度

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第6篇 正大房地產(chǎn)公司費(fèi)用開支管理辦法

河口房地產(chǎn)公司費(fèi)用開支管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司財務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。

第二章 費(fèi)用開支計劃

第二條 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本單位費(fèi)用開支計劃,由財務(wù)部匯總、審核,經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批,即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開支計劃,并下達(dá)各單位費(fèi)用開支指標(biāo)。

第三條 公司同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限。

第四條 公司費(fèi)用開支計劃留有彈性,并根據(jù)實(shí)施情況調(diào)整或變更授權(quán)。

第三章 審批權(quán)限及程序

第五條 凡公司費(fèi)用開支計劃內(nèi)審批程序?yàn)?

1.費(fèi)用當(dāng)事人申請;

2.部門經(jīng)理審查確認(rèn);

3.財務(wù)部門審核;

4.授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。

第六條 凡公司計劃外開支,一律最后報總經(jīng)理審批。

第四章 行政費(fèi)用管理

第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù):

1.行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。

2.各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準(zhǔn),可自行購買:

(1)單價在50元以下,或總價在200元以下,行政部長批準(zhǔn);

(2)單價在50元以上,或總價在200元以上,分管副總批準(zhǔn)。

購買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)行政部查驗(yàn)入庫單及入賬報銷。

3.原則上不報銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。

第八條 車輛使用費(fèi)報銷:

1.車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼。

2.行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計劃。

3.油費(fèi)報銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

4.路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報銷一次,由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

5.車輛維修前須提出書面報告,說明原因和預(yù)計費(fèi)用,報銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單,由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

6.駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計算,每月在工資中列支發(fā)放。

第九條 交通費(fèi)報銷:

1.交通補(bǔ)貼見公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。

2.交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。

3.員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補(bǔ)貼。

4.員工外勤每天交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為元,經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車,均不報銷外勤交通費(fèi)。

第十條 應(yīng)酬招待開支報銷:

1.根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

2.應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。

3.原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的,事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4.應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。

第五章 內(nèi)部收費(fèi)管理

第十一條 公司完善分級管理、核算機(jī)制,實(shí)行內(nèi)部收費(fèi)核算辦法。

第十二條 內(nèi)部收費(fèi)包括車輛使用、領(lǐng)用辦公用品、文印通訊幾項(xiàng)費(fèi)用。并列入目標(biāo)計劃管理考核和成本效益范圍。

第六章 附則

第十三條 本辦法由財務(wù)部解釋、補(bǔ)充,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)頒行。

第7篇 費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)管理辦法

《 費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》

費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司財務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,

根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。

第二章費(fèi)用開支計劃

第二條各部門必須在每月20日前根據(jù)下月工作計劃制定本單位費(fèi)用開支計劃,由財務(wù)部

匯總、 審核,報主管付總經(jīng)理、總監(jiān),審核,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn),即為公司下月的費(fèi)用開支計劃,并下達(dá)各部門費(fèi)用開支指標(biāo)。

第三條公司同時授予主管副總經(jīng)理、總監(jiān)對計劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限。

第四條公司費(fèi)用開支計劃留有彈性,超費(fèi)用計劃10%內(nèi)總經(jīng)理批準(zhǔn),超費(fèi)用計劃10%以上董事長批準(zhǔn)。

第三章審批權(quán)限及程序

第五條凡公司費(fèi)用開支計劃內(nèi)審批程序?yàn)?/p>

經(jīng)辦人申請 部門經(jīng)理審查確認(rèn)財務(wù)部門審核 總經(jīng)理

或授權(quán)主管副總、總監(jiān)審批。

第六條凡公司計劃外開支,一律由部門負(fù)責(zé)人申報,經(jīng)主管副總、總監(jiān)審核,報董事長批。

準(zhǔn)。

第四章行政費(fèi)用管理

第七條辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)

1.行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫, 根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。

2.各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準(zhǔn),可自行購買:

a. 單價在50元以下,或總價在200元以下,行政管理員核準(zhǔn)行政部經(jīng)理批準(zhǔn);

b. 單價在50元以上,或總價在200元以上,行政管理員核準(zhǔn)主管副總批準(zhǔn)。購買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)行政部辦公用品保管員辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù),財務(wù)憑《入庫單》和發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理報銷手續(xù)。

3.原則上不報銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。

4.500元以上的物品列入固定資產(chǎn)管理,固定資產(chǎn)采購由使用部門申報計劃,主管副總、總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)。

第八條車輛使用費(fèi)報銷

1.車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼。

2.行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計劃。

3.油費(fèi)報銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗(yàn)核。

4.路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員根據(jù)情況報銷,由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗(yàn)核。

5.車輛維修前須提出書面報告,說明原因和預(yù)計費(fèi)用,報銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單,由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗(yàn)核。

6.駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計算,每月在工資中列支發(fā)放。

第九條應(yīng)酬招待開支報銷

1. 根據(jù)公司核準(zhǔn)的接待標(biāo)準(zhǔn)。

2. 應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。

3. 原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的,事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4. 應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。

第五章 費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)

第十條 差旅費(fèi)

費(fèi)用開支管理辦法范例(7篇范文)

費(fèi)用開支管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司財務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。第二章 費(fèi)用開…
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